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風險排查工作報告范文1
(醫保基金使用安全)
我院嚴格遵守國家、省、市的有關醫保法律、法規,認真執行醫保政策。根據XX醫保〔2019〕80號文件要求,嚴格執行《XX市醫療保險定點醫療機構質量考評標準》、《XX市基本醫療保險定點門診質量考評標準》防止騙取醫?;鹦袨椋F將工作情況報告如下:
一、高度重視,加強領導,完善醫保管理責任體系
成立以主管領導為組長,分管領導為副組長,相關科室負責人為成員的醫保領導小組。我們知道基本醫療是社會保障體系的一個重要組成部分,深化基本醫療保險制度政策,是社會主義市場經濟發展的必然要求,是保障醫?;鸢踩闹匾胧N以簹v來高度重視維護醫?;鸢踩ぷ鳎∪芾碇贫?,多次召開專題會議進行研究部署,定期對醫師進行醫保培訓。醫保工作年初有計劃,定期總結醫?;鹗褂霉ぷ鳎治鰠⒈;颊叩尼t療及費用情況。
二、規范管理,實現醫保服務標準化、制度化、規范化
建立健全各項規章制度,如基本醫療保險轉診管理制度、住院流程、醫療保險工作制度、收費票據管理制度、門診管理制度。設置“投訴箱”和公布投訴電話;熱心為參保人員提供咨詢服務,妥善處理參?;颊叩耐对V。參保人就診住院時嚴格進行身份識別,杜絕冒名就診和冒名住院現象,制止掛名住院、分解住院。嚴格掌握病人收治、出入院及監護病房收治標準,貫徹因病施治原則,做到合理檢查、合理治療、合理用藥;無偽造、更改病歷現象。積極配合醫保局和醫保經辦機構對診療過程及醫療費用進行監督、審核并及時提供需要查閱的醫療檔案及有關資料。
三、加強住院管理,規范了住院程序及收費結算
為了加強醫療保險工作規范化管理,使醫療保險各項政策規定得到全面落實。經治醫師均做到因病施治,合理檢查,合理用藥。強化病歷質量管理,嚴格執行首診醫師負責制,規范臨床用藥,經治醫師要根據臨床需要和醫保政策規定,自覺使用安全有效,價格合理的《藥品目錄》內的藥品。因病情確需使用《藥品目錄》外的自費藥品,乙類藥品以及需自負部分費用的醫用材料和有關自費項目,經治醫師要向參保人講明理由,并填寫了“知情同意書”,經患者或其家屬同意簽字后附在住院病歷上方可使用。
四、嚴格執行省、市物價部門的收費標準
風險排查工作報告范文2
一、工作開展情況
一加強領導,層層落實責任。我縣認真貫徹關于“從根本上消除事故隱患”的重要指示精神,認真貫徹落實省委省政府、市委市政府和縣委縣政府關于安全生產工作決策部署。把思想和行動統一到省委省政府、市委市政府、縣委縣政府對安全生產工作的部署上來,緊密結合2020年安全生產大檢查、安全生產專項整治三年行動開展安全生產“排險除患”整治行動,打好安全生產專項整治三年行動的開局之戰。
二立足實際,科學制定方案。我縣立足本縣實際,結合市安辦集中整治工作方案,于8月4日,將縣安全生產排險除患集中整治方案印發全縣,緊緊圍繞“風險辨識管控+隱患排查整治”兩大核心任務,部署開展安全生產“排險除患”集中整治行動。
三突出重點,深化專項整治。各鄉鎮、相關行業主管部門積極落實相關文件要求。一是按照職責分工,結合自身行業領域實際,下發各行業領域排險除患集中整治方案。二是成立工作組,深入企業開展安全檢查,要求各企業按照集中整治評價細則的要求,制定工作方案,建立健全企業工作領導小組和風險點辨識管控清單、隱患排查治理臺賬清單,逐項對照檢查落實,查漏補缺,不斷完善。三是加強系統應用,督促指導企業按要求將隱患排查治理情況全過程錄入“省安全生產風險隱患排查治理信息系統”,用信息化推動“排險除患”集中整治工作。
風險排查工作報告范文3
7月x日,公司召開2021年年中工作會議。公司領導班子成員、部門以上負責人和各子公司相關人員參加了會議。
會上,公司董事長作了半年工作報告,全面客觀總結了今年上半年公司各項工作開展情況,詳細安排部署了下半年的重點工作任務。
董事長對上半年公司取得的工作成績給予了充分肯定和認可。上半年,在公司董事會的正確領導下,公司上下齊心協力,積極應對嚴峻市場形勢帶來的困難與挑戰,各級各單位共同努力,凝心聚力、攻堅克難,重點提升效率效益。在困難和挑戰面前,經受住了考驗,各項工作取得了較好的成績。
會議從六個方面明確了下半年的重點工作部署:
一、持續強化安全生產,努力創建本質安全型企業。
1、要牢固樹立安全發展的理念,把確保安全擺在更加突出的位置。要強化安全生產組織領導和安全責任制落實,進一步完善以責任、保證、監督、技術為支撐的管理體系。
2、要加強安全隱患治理,深化反違章、安全性評價和隱患排查治理工作機制建設,加大安全生產考核和責任追究力度,嚴防事故發生。
二、切實加強經營管理,全力實現增產增效。
下半年,整體形勢仍不容樂觀,各種困難難以預料。加強經營管理,促進增產增效,是下半年工作的重中之重。
三、強化基礎管理,全面提升精細化管理水平。
公司上下務必高度重視,精心組織,全力推進,通過“管理規范年”活動的開展,向管理要效益,向管理要發展,向管理要競爭力。
四、加強資本資金運作,有效防控經營風險。
要認真貫徹落實上市公司全面風險管理體系建設,切實把防范資金風險、保持企業正常運轉作為重中之重,妥善處理好加快發展與防范風險的關系。
五、加大科技環保力度,提高節能減排水平。扎實推進節能減排工作,建設資源節約型和環境友好型企業。
六、加強和諧企業建設,構建和諧發展環境。進一步完善富有公司特色的企業文化體系,重點培育與本單位發展相適應的管理文化。
風險排查工作報告范文4
一、工作目標
通過對全市國有工業企業環境風險隱患排查和整治,進一步提高國有工業企業的環境安全防范意識,切實承擔起保護環境的主體責任,推動企業環境保護規范化、制度化、精細化管理。通過專項行動的實施,進一步強化企業的環境保護屬地管理原則,建立起政府牽頭,部門聯動,社會監督,企業履責的有效工作機制,提高環境應急監管與防范水平,保障區域環境安全。
二、組織領導
為加強對專項行動的組織領導,市工能委成立本次專項行動工作領導小組。
三、工作要求
1、政府主導、部門協同。專項行動由各縣、區(市)人民政府牽頭,部門各司其責,協調配合,信息共享,協同聯動。
2、全面排查,突出重點。本次行動以環境危險源、風險源和敏感源為主,全面排查轄區污染問題,環境隱患和風險等重點環節。
3、預防為主,防治結合。強化環境風險全過程控制,實施精神化監管,全過程跟蹤督促整治措施,及時治理污染,消除環境隱患。
4、強化法制、務求實效。嚴格依照環境保護法律法規的規定,綜合運用法律、經濟和行政手段,嚴肅處理排查中發現的環境問題,確保專項行動取得實效。
四、排查范圍
各地要以涉危涉重危險源、重點排污單位風險源、保護區及投訴舉報敏感源為重點,結合本區域環保工作實際,嚴格依照環保法律法規要求,全面排查整治環境污染和環境風險隱患。
1、涉危涉重危險源。涉重金屬、強酸強堿、有毒有害物質、危險廢物等以及環境安全管理基礎薄弱的礦山、冶煉、化工、造紙、電鍍重點行業、重點企業、危險化學品生產、儲存、運輸、銷售、使用等單位。尾礦庫、渣場及使用放射源的單位。
2、重點排污單位風險源。國控、省控重點源企業及試生產期間的重點建設項目,排放油煙、噪聲第三產業。
3、保護區及投訴舉報敏感源。集中式飲用水源地、居民集中區、自然保護區、風景名勝區、森林公園等敏感區域及其附近,可能構成環境危害,環境破壞的排污單位。重復訪、群體上訪以及欠拖未解決的案件涉及的環境問題。
五、時間安排
此次排查專項行動于2012年12月底完成,具體分為3個階段。
1、宣傳動員階段(4月9日至4月25日)。各地要高度重視,抓好工作安排部署和宣傳動員工作,要采取新聞媒體發動、會議安排部署等方式,開展執法人員業務培訓,統一安排部署本次專項行動。大力宣傳環境保護法律法規,深入發動廣大人民群眾、社團、企業等積極主動參與環境保護,自覺履行環保職責。
2、排查整治階段(4月26日至9月30日)。各地要組織企業自查和相關部門檢查,依法對存在的問題、隱患進行匯總分析和整治處理,嚴格監管,采取排查與整改同步實施的方式,查出一起、督促整改一起、跟蹤落實一起。按月上報相關表格和排查行動工作報告。
3、規范提升階段(10月1日至12月31日)。通過采取多種督導、督查手段,促進企業認真落實相關部門整改要求,提升規范化、精細化、制度化管理水平;促進相關業務主管部門建立健全“一源一檔”動態臺帳,規范提升環境安全監管能力;促進形成政府牽頭,部門齊抓共管工作格局,切實提升環境安全聯防聯控的合力。促進形成專項檢查與日常監管相輔助、環境污染防治與環境安全相結合的環境安全風險防范機制。
六、檢查內容
1、企業守法情況檢查。檢查企業污染防治、環境應急防范措施落實情況。檢查建設項目是否執行環境影響評價制度,是否按照環?!叭瑫r”要求落實各項污染防治措施。檢點污染排放企業是否落實衛生防護距離要求。檢查企業采用的生產工藝設備是否屬于國家產業政策淘汰范圍。檢查近三年被環保部門查辦的環境問題整改是否到位。
2、環保設施運行情況檢查。檢查企業排污口是否規范,是否按要求安裝自動在線監控設備并與環保部門聯網,自動在線監控設備運行是否正常。檢查企業是否落實“雨污分流”,是否存在通過暗管、“三通”等進行偷漏排的行為。核查企業物料平衡,是否存在擅自閑置污染防治設施,核實企業污染治理設施是否正常運行。
3、危險廢物及危險化學品檢查。一是檢查企業危險廢物(含醫療廢物)是否按照危險廢物管理規定,實施安全儲存、轉運、處理(處置)。二是查清危險化學品生產企業環境風險源,完善應急處置措施,組織開展應急演練,切實提高企業應對突發環境事件的能力。三是進一步排查化工園區環境保護情況。四是對化工、石化企業環境隱患全面排查,督促相關問題整改落實到位。
4、涉重金屬污染檢查。排查涉重企業周邊環境敏感程度、安全防護距離、環境影響評價、環?!叭瑫r”、項目驗收、環境應急、危廢管理、環保設施運行管理等情況,建立健全環境監管臺帳。加大監察監測頻次,強化生產廢渣、廢氣、廢水達標排放和應急處置設施監管,加強企業周邊土壤、環境空氣、水環境質量監控。核查尾礦庫、渣場是否符合環保要求,是否配套建設防燃燒、防滲漏、滲濾液收集處理、邊溝防沖淋、應急防范等設施。
5、飲用水源保護檢查。排查集中式飲用水源保護區內是否有違反法律法規規定設置排污口的行為;保護區內是否有違法建設與水源保護無關的項目行為;保護區內是否存在道路交通運輸安全隱患;保護區是否按規定設置了明顯的標示;保護區是否按規定調協了界碑、界樁;省環保廳下達的綜合整治項目是否按要求推進。
6、放射源安全管理檢查。檢查轄區放射源使用單位情況,更新放射源監管臺帳。檢查放射源使用單位是否辦理了《輻射安全許可證》,是否建立了應急預案并采取相關防護措施。涉入放射源的關停淘汰企業是否按規定及時送貯放射源。
七、有關要求
1、高度重視、加強領導。為加強對專項行動的領導,市工能委成立本次專項行動工作領導小組,負責此次行動的領導。各地也要及時成立相應的領導小組,全面組織實施此次專項行動。要從貫徹科學發展觀,維護社會穩定的高度,充分認識環境安全工作的重要性,緊迫性,要將環境安全監管工作置于各項環保工作的首位,采取切實有效的措施,組織好此次環境安全隱患排查整治專項行動。
2、精心組織、周密部署。要結合本轄區實際,制定排查整治實施方案,明確排查內容和要求,建立和落實工作責任制度,認真開展環境安全隱患排查整治行動,確保取得實效。工作中要特別注意在淘汰落后產能工作中的職能作用,督促和指導加大淘汰落后產能工作力度,依照國家有關法律法規和產業政策,加速落后產能退出。
3、調度推進、督查追蹤。根據專項行動不同階段特點,實施政府督查與部門督促相結合的手段,綜合采取行政處罰、行政問責、區域限批等措施,對排污單位、責任人、行政主管部門在不同階段的工作推進情況進行階段調度、重點督導,確保專項行動“規定動作不走樣,自選動作有創新”。
風險排查工作報告范文5
按照分行統一部署,XX支行高度重視,迅速成立了領導小組,開展經營管理合規性自查工作。根據“全面檢查、重點突出”的原則,查找各部門是否存在違規經營的薄弱環節和隱性問題及各項規章制度的執行情況,全面切實提升合規經營能力。
一、 組織領導
組 長:XXX
副組長:XX X XXX
成 員:XXX XXX
二、 工作安排
1. 領導小組負責領導全行自查工作
2.各部門分別由部門負責人組織對本部門經營活動按照總行排查內容要求,分別對信貸、理財、國際業務及其它業務的合規性進行自查,并按時上報領導小組。
3.領導小組將各部門自查情況匯總上報分行風險管理部。
三、投入工作量
4月15日起組織各部門抽出專人進行為期4天的專項自查,4月19日形成自查報告,4月20日上報分行。
三、 發現問題
(一) 信貸業務的合規性
(二) 理財業務的合規性
XXX支行在理財業務辦理過程中,嚴格按照總行規定的業務流程操作,充分提示客戶理財產品的存在的風險,在首次購買理財的客戶進行風險評估,每筆理財業務所有憑證當日上傳風險監控系統,總行對業務操作的合規性進行監督。
XXX支行的理財銷售由柜員持銀行從業考試合格的《個人理財》資格證辦理。在銷售理財的環節上,對于三個月以上的理財業務的辦理,XXX支行的監控影音資料存儲周期達不到理財產品到期的時限。
(三) 其他業務的合規性
資產類業務。投資類業務、同業業務暫無。
負債類業務。大額存款存入時,經辦人員和授權人員雙人操作并核對存入現金的數量,核對現場客戶身份信息并進行身份證聯網核查。支取5萬以上須經授權,授權人員授權時需使用指紋進行授權,在授權環節中進行二次核對,無違規現象不存在風險隱患。
表外資產業務。銀承、保函、信用證暫沒有發生。
結算類業務。1.票據業務暫未發生;2.開戶管理。XXX支行自XXX成立以來個人及對公結算賬戶的開立及撤銷嚴格按照制度執行。在自查過程中,發現在XXX成立之前有部分年度的對公結算賬戶客戶資料不全、未年檢、臨時賬戶超期的情況;3.對賬管理。年初以來XXX支行月對賬率能夠按照制度要求達到100%,季對賬率達到70%。
財務管理。能夠按照分行年初制定的費用標準進行列支,支行財務支出由支行長進行審批,記賬人員記賬后由分行審核,按照規定需要分行審批的費用報分行審批后進行賬務處理,自查不存在不合規的情況。
內部控制。根據總、分行內控制度文件,制訂了支行的內控制度,涵蓋了各部門、各崗位,能夠嚴格執行崗位制約約束,防范風險隱患。
案防管理。嚴格執行《安全保衛工作實施細則》規定, 各項制度及應急預案健全,定期測試 110 報警系統保證良好運行,消防、自衛器材配備齊全,能夠定期調閱監控錄像并進行應急預案演練。目前,XXX支行存在自助設備客戶區無應急報警按鈕,營業室窗口監控針對點鈔機計數顯示不清晰,二樓開放辦公區監控存在死角問題。
信息科技管理。操作系統、設備、通迅等維護工作統一由分行科技部管理。支行機房由專人負責,定期檢查網絡及監控系統運行情況,發現問題能夠及時上報分行科技部門。
國際業務合規性。自查范圍涉及全部已開展的各類業務,在經常項目項下、外幣現鈔業務、個人結售匯業務、國際收支申報等方面都能夠嚴格執行XXX國際業務各項規定及外管政策要求,遵循“了解自己的客戶”、“了解客戶的業務”、“盡職審查”的準則,能夠嚴格審核貿易背景并留存資料備查,內控制度和業務操作規程健全。
四、 違規金額
無違規金額發生。
五、 對違規責任人處理情況
無違規責任人。
六、 整改措施及結果
從此次自查情況來看,XXX支行能夠較好的嚴格執行總、分行的各項規章制度,避免了經營管理工作中發生違規現象。
風險排查工作報告范文6
認真抓好會議精神的落實。下面是小編和大家分享工職代會發言稿文章。提供參考,歡迎大家閱讀。
各位領導、與會的同志們,大家好!
上午,董事長所做的行政工作報告,目標明確,措施得力,為我們更好地做好今年工作,指明了方向,拓寬了思路,增加了信心。我們決心以貫徹落實此次會議精神為契機,進一步解放思想、提振精神、提質增效、科學發展,堅決完成20xx年各項任務目標。
目標
今年我們的奮斗目標是硝鹽產量xx萬噸,實現營業收入xx億元,完成集團公司下達的利潤指標,消滅重傷及二類以上非傷亡事故,實現安全生產。
措施
圍繞上述目標,重點抓好以下工作:
一是從轉變干部工作作風入手,狠抓責任制落實,增強制度和措施的執行力,狠抓安全管控,以“三鐵”治“三違”筑牢安全根基。繼續把隱患排查治理、重大危險源管控、重點部位管理和特種作業管理作為重點工作來抓,推進安全質量標準化建設。加強職工安全教育培訓,增強職工安全意識和事故防范能力,全面提升安全工作質量,實現“零工傷、零事故”目標。
二是繼續以量致勝,爭取高產,以高產量分攤成本。同時繼續保持產銷平衡,利用企業客戶資源和市場優勢,積極開展化工物流,打造新的利潤增長點。繼續加強產品質量管理,提升產品的知名度,為贏得市場 提高產品競爭力奠定基礎。
三是降本增效,以低成本應對市場挑戰,在成本管控、原料采購、科學用工等方面,進一步量化內部成本控制指標,建立成本控制目標責任制,實現企業內涵發展。
四是通過科技應用、技術改造,繼續挖掘生產潛力,提高自動化水平,推進節能減排和清潔生產,實現企業科學發展。加大市場調研力度,結合自身優勢,探索新項目和新產品,為公司長遠發展奠定基礎。
五是加強內部管控,推行“xx”、“xx”管理,推進全面精細化管理、風險管理和全面預算管理。積極開展對標工作,學習借鑒新思想新方法新手段,不斷提升精細化管理水平。加大內部考核力度,把考核重點放在工作質量和效果上,為實現全年各項生產經營目標夯實基礎。
20xx年,我們將在集團公司黨政的正確領導下,以更加積極的態度,更加飽滿的熱情,更加務實的作風,團結和帶領廣大員工,瞄準目標,迎難而上,全面完成公司今年各項目標任務,為建設“富強、美麗、幸福、和諧”的新井礦做出新的更大貢獻。