審計總結范例

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審計總結

審計局工作總結

2019年,縣審計局在縣委、縣委審計委員會、縣政府和上級審計機關的正確領導下,深入貫徹黨的,三中全會以及全國、省、市審計工作會議精神,始終圍繞縣委、縣政府建設“五個”總體思路,聚焦打贏“三大攻堅戰”,以服務我縣社會經濟發展為己任,充分發揮審計“財政衛士”,領導決策“謀士”和反腐倡廉“利劍”作用?,F將審計工作情況匯報如下:

一、以促進我縣社會經濟發展為己任,不斷強化審計監督職能

按照2019年審計項目計劃,截至目前共完成審計項目21個,其中:財政預算執行及決算草案審計項目1個,經濟責任審計項目13個,領導干部自然資源資產離任審計1個,企業審計1個,專項審計和審計調查項目5個,提出審計建議100余條;配合上級審計機關完成專項審計6個。審計工作在嚴肅財經法紀、推進依法行政、維護群眾利益、促進廉政建設等方面發揮了積極作用,有力地保障了經濟社會健康較快地發展。

(一)聚力熱點,圍繞“三大攻堅戰”密集發力

1.緊扣風險防控,發揮預警功能。按照省廳、市局統一安排、部署,完成了政府部門和國有企業清理拖欠民營企業中小企業賬款專項審計調查,地方政府債務和隱性債務發現問題整改落實情況審計并出具了審計報告。按照年度審計計劃,開展2018年度縣級預算執行情況審計,對縣城投公司、縣供銷資產發展有限公司的國有資產管理經營情況進行了延伸調查。根據《中共委審計委員會工作細則》,向縣委審計委員會審議通過后,受縣政府委托向縣五屆人大常委會第二十三次會議、第二十五次會議作《人民政府關于2018年度縣級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》及整改報告,提出強化預算執行管理、優化財政資源配置、加強政府債務管理等審計建議13條,獲人大常委會滿票審議通過。

2.緊扣脫貧攻堅,推進政策落地生根。為進一步完善扶貧資金使用監管機制,加強扶貧領域審計監督,按照中央脫貧攻堅專項巡視整改要求及省審計廳統一部署,根據市審計局安排,我局組織開展我縣2018年統籌整合使用財政涉農扶貧資金專項審計調查,出具《2018年統籌整合使用財政涉農扶貧資金專項審計調查》報告;多次召開或參加審計查出問題整改工作推進會、協調會,根據2017年和2018年扶貧整合資金審計整改清單,督促縣扶貧辦牽頭對照清單進行整改。同時,按要求,積極協調省審計廳對我縣開展產業扶貧資金專項審計調查發現問題的反饋,對被審計部門進行業務指導。

3.緊扣污染防治,關注生態發展。按照年度審計計劃安排,在完成審計調查、數據采集工作后,編制了審計實施方案,統籌人員力量配置,于8月12日至8月30日,對縣林業局原局長任期內履行自然資源資產管理和生態環境保護責任情況進行了審計。在征求被審計單位意見后,于10月30日出具審計意見,并報市審計局備案。積極協調省審計組對我縣開展的袁河流域生態環保專項審計調查。

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審計局工作總結

過去一年,審計局堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導,圍繞縣委縣政府中心工作,及上級審計機關工作部署,依法履行審計監督職責,切實加強自身建設,各項工作都取得較好成效。共完成審計項目19個,查出問題金額18614萬元,其中違規金額1483萬元、管理不規范金額17131萬元,獲省表彰審計項目1個,獲市優秀審計項目2個。2019年度在全市縣級審計機關綜合考核中,再次榮獲全市第一名,連續六年獲得省市縣級審計機關考核先進單位。

一、審計項目開展情況

1.深化政策跟蹤審計,促進政令暢通。組織開展了開展了扶貧專項審計、鄉村振興相關政策和資金審計、被征地農民基本生活保障政策落實情況審計。重點關注各項政策措施執行情況,在鄉村振興審計中揭示了有關部門審核把關不嚴,導致部分惠農補貼發放對象不符合規定,違規享受、重復申報補貼等問題,有力地推動了國家政策落地和發揮實效,保障了民生福祉。

2.強化財政管理審計,規范資金使用。加強了對政府資金使用的全過程審計監督。開展了縣本級預算執行和決算草案審計;安嶺鄉、溪港鄉、湫山鄉、田市鎮、步路鄉5個鄉鎮財政決算審計。經審計,盤活縣財政沉淀資金8201萬元,促進非稅收入4.07億元及時繳入國庫;組織對縣公安局、縣司法局、縣財政局、縣統計局4個單位預算執行情況審計。同時對2018年度縣本級政府部門公務支出公款消費基本情況進行了審計,進一步規范了我縣公務支出行為。

3.重視經濟責任審計,規范權力運行。組織開展縣供銷合作社主任李愛?,縣住房公積金主任周鳳華、步路鄉書記呂永明、鄉長張二兵4位主要領導任期經濟責任審計,同步在步路鄉開展自然資源資產責任審計。重點關注權力失控、決策失誤、行為失范等方面的突出問題,關注自然資源資產管理和生態環境保護中貫徹執行重大決策部署、遵守法律法規、目標任務完成、履行監督責任等情況,促進了領導干部依法用權、秉公用權、廉潔用權。配合縣委組織部做好14個單位領導干部的離任交接工作,31位新任或轉任的科級主要領導干部與縣委組織部、審計局簽訂了任前經濟責任告知告誡書。

4.緊盯政府投資和民生項目審計,提高綜合績效。根據縣政府交辦,完成縣職教中心建設工程概算執行情況進行審核;根據縣紀委交辦,完成對白塔鎮厚仁上街村2013年至2018年財務收支情況進行審核;完成保障性安居工程跟蹤交叉審計任務。重點圍繞“三大攻堅戰”開展扶貧審計,關注了精準扶貧、精準脫貧各項決策部署落實,部分“一卡通”惠民補貼資金、文化禮堂建設、低收入農戶增收、集體經濟薄弱村消除等情況。通過審計推動各級履行扶貧職責,規范資金管理、提高資金績效。

5.發揮審計“治已病、防未病”作用,提升服務水平。認真落實“治已病、防未病”的重要指示,堅持解決問題和防患未然兩手抓。將審計整改納入鄉鎮(街道)、縣級機關、國企平臺綠色化發展目標責任制考核。8月4日,顏海榮縣長專門在《2018年度本級預算執行和其他財政收支的審計結果報告》上作出重要批示,對審計整改工作提出的具體要求。10月中旬,縣委、縣政府督查室會同縣紀委、縣委組織部、縣審計局、縣編辦、縣國資等單位,分成2組,對2018年7月至2019年6月以來17個被審計單位、174個問題進行實地督查,并將督查結果進行通報,目前已完成整改167個,有效提升審計整改落實力度。全年被審計單位審計整改結果公告32個,審計監督的震懾力、公信力明顯提升。

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審計局主要工作總結

2019年,在委、市政府和上級審計機關的正確領導下,我局全面貫徹黨的、四中全會和中央、省、審計工作會議精神,緊緊圍繞經濟建設中心,深入貫徹“依法審計,服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”方針,共完成審計項目240個,查出違規金額1034.83萬元,管理不規范金額7.40億元,上繳市財政金額291.19萬元,其中預算執行審計項目1個,鄉級財政決算審計項目2個,財務收支審計項目3個,部門預算執行審計項目2個,領導干部經濟責任審計項目31個,領導干部自然資源資產離任審計項目1個,固定資產投資審計項目180個,專項資金審計項目4個,政府臨時交辦及其他審計項目16個;向上級審計機關和當地黨政提交工作報告、信息204篇次,被批示采用112篇次。

一、主要審計業務

(一)預算執行情況審計及鄉鎮財政決算審計。審計發現存在會計核算不準確、費用報銷手續不規范等問題,共查出管理不規范金額7.22億元。針對審計發現的工作缺陷、管理漏洞等問題提出了審計建議,促進了財政提質增效。

(二)政府固定資產投資審計。參與起草《政府投資項目管理辦法》(瑞府辦發〔2019〕21號文件),主要對原凌珂針織閑置地塊新建標準廠房、北環路排洪渠、人民醫院市政配套、城市污水處理廠提標改造等工程項目進行了竣工決算審計,成效較為明顯。全年共完成工程審計項目180個,送審金額5.44億元,核減0.51億元,核減率10.39%。

(三)黨政領導干部經濟責任審計。審計發現存在被審單位違規接受企業大額捐贈、活動開支過高違背合理節約原則等問題,并要求整改到位。全年共完成31個經濟責任審計項目,查出管理不規范金額1514萬元,收繳違紀款81.19萬元。

(四)自然資源資產離任審計。制定《黨政領導干部自然資源資產離任審計實施意見》(瑞府辦(2019)53號),開展豐貴新同志自2016年6月至2019年1月擔任洪下鄉黨委書記期間自然資源資產管理和生態環境保護責任履行情況審計,審計發現被審單位存在生態環境保護監督管理不到位等方面的問題,查出管理不規范金額23.06萬元。

(五)全省扶貧工作審計。抽調8名審計骨干到湖口縣參加為期二個月的扶貧工作交叉審計。此次審計抽查扶貧資金1263萬元,涉及103個項目,10個鄉鎮場,48個村,入戶調查農戶152戶。審計期間追回違規資金157.8萬元。

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審計局工作總結和工作計劃

019年,我局在市審計局和區委、區政府的正確領導下,將審計工作與貫徹黨的精神以及各級審計工作會議精神相結合,緊緊圍繞區委、區政府中心工作,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,加大審計力度,創新審計方法,認真履行審計監督職責,為推動我區轉型升級、跨越發展、綠色崛起發揮了積極作用?,F將2019年工作總結及2020年工作安排匯報如下:

一、全面加強機關黨的建設

(一)扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。“不忘初心、牢記使命”主題教育啟動以來,在區委“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組及第八督導組的有力指導下,我局深入扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,一是及時召開黨組會議,研究制定了《中共審計局黨組關于開展“不忘初心、牢記使命”主題教育的實施方案》,成立主題教育領導小組及其辦公室,負責對本單位主題教育的全面組織領導,召開動員部署會議,向全體黨員干部傳達了會議精神及實施方案,進一步統一了思想認識,確保取得扎扎實實的成效。二是按照“一必學四選學”的要求,制定集中學習研討計劃;三是通過向各鄉鎮及區直各單位發放征求意見函,向社會公布征求意見郵箱,設立意見箱等方式,向廣大群眾征求對領導班子及領導班子成員的意見。四是召開“不忘初心、牢記使命”主題教育班子及領導干部檢視問題會,召開對照黨章黨規找差距專題會議,深刻檢視剖析存在的問題并向其他同志進行了提醒警醒。五是局黨組書記、局長劉永模同志給全體黨員干部講專題黨課,重點講了學習認識體會,講存在差距和不足,講推動改進工作的思路措施,講悟初心、擔使命的感悟。下一步工作中,繼續把學習重要講話精神作為當前和今后一段時期的重要政治任務,深化思想認識,提高政治站位,以高度的思想自覺和行動自覺開展好“五個一”,召開專題民主生活會和組織生活會,確保主題教育不折不扣地落地落實。

(二)順利完成支部委員會換屆工作。召開中共審計局機關黨員大會,總結本屆支部委員會工作,選舉產生新一屆支部委員會。提升認識水平,增加主觀能動性,對標市局,以機關黨建工作為抓手,全面加強本單位思想建設、組織建設、制度建設和作風紀律建設,打造一支政治合格、業務精湛、作風過硬、戰斗力強的審計鐵軍。

二、全面深化機構改革,組建區委審計委員會和區委審計委員會辦公室

按照機構改革方案,組建區委審計委員及區委審計委員會辦公室。召開區委審計委員會第一次會議,會議深入學習貫徹中央審計委員會第一次會議、省委審計委員會第一次會議和市委審計委員會第一次會議精神,通報2018年審計工作情況,研究部署2019年審計工作,審議通過了《中共委審計委員會工作規則》《中共委審計委員會辦公室工作細則》。會議的召開為今后的審計工作指明了前進方向,提供了根本遵循。

三、依法履職適應新常態,合理謀劃完成目標任務

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區審計局上半年工作總結范文

2020年上半年,我局在市審計局和區委、區政府的正確領導下,將審計工作與貫徹黨的精神以及各級審計工作會議精神相結合,緊緊圍繞區委、區政府中心工作,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,加大審計力度,創新審計方法,認真履行審計監督職責,為推動我區轉型升級、跨越發展、綠色崛起發揮了積極作用?,F將2020年上半年工作情況匯報如下:

一、堅定不移推進黨的政治建設

深入學習貫徹新時代中國特色社會主義思想,全面貫徹落實黨的和四中全會以及省委九屆九次、十次全會精神,堅持以貫徹落實在中央和國家機關黨的建設工作會議上的重要講話精神和對審計工作的重要指示批示為主線,以黨的政治建設為統領,以建設模范機關為目標,進一步增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,推進機關黨的建設高質量發展,推進“三創四建”落地見效,推動“審計促進高質量發展攻堅年”活動取得實效,為新時代全面建設綠色、全面建成小康社會和“十三五”規劃圓滿收官提供堅強保障。

繼續開展扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。2020年以來,在區委“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組的有力指導下,我局持續深入扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,按照《中共審計局黨組關于開展“不忘初心、牢記使命”主題教育的實施方案》,成立主題教育領導小組及其辦公室,負責對本單位主題教育的全面組織領導,進一步統一了思想認識,確保取得扎扎實實的成效。按照“一必學四選學”的要求,將每周五定位黨員活動日,集中學習。

緊盯當前黨員干部作風紀律突出問題集中開展整治。按照區糾風辦的工作要求,結合我單位實際情況,聚焦黨員干部作風紀律突出問題,進行研究部署。積極開展關于緊盯當前黨員干部作風紀律突出問題專項行動方案,認真動員和部署,成立以局長為組長的專項行動領導小組,制定切實可行的行動方案,明確此次專項行動的時間,落實整治責任,按照學習部署階段、查擺問題階段、落實整改階段和總結鞏固階段,針對突出問題進行專項整治工作。

二、扎實開展內審指導工作

近年來審計局不斷強化內審工作指導監督工作,進一步提高內部審計工作質量和水平,穩步推進全區內審工作有序開展。

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審計局2019全年工作總結

2019年是中華人民共和國成立70周年,是全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標的關鍵之年。審計局以新時代中國特色社會主義思想和黨的精神為指導,貫徹兩會精神,聚焦重點任務,不斷創新審計理念,突出審計重點,依法履職盡責,大力推進審計全覆蓋,推動優化營商環境、推動做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,促進經濟高質量發展?,F將我局2019年審計工作總結如下:

一、圍繞中心、服務大局,扎實推進各項審計工作

2019年,我局在縣委、縣政府和上級審計機關的正確領導下,我局堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針,緊緊圍繞服務縣委、縣政府中心工作,依法履行審計監督職責,為促進我縣經濟快速健康發展發揮了積極的作用。一年來,我局完成計劃內審計項目29個,出具審計報告45篇,提出審計建議90余條,提交審計信息55篇;抽調業務人員120余人次,參加省審計廳統一組織審計項目和市委、縣委開展的巡察等工作。一年來,榮獲市級優秀項目1個,上饒市文明單位和綜治先進單位。主要開展了以下審計工作。

一是精準聚焦“三大攻堅戰”,依法履行審計監督職責。圍繞防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治開展審計工作。防范化解重大風險。為持續推進“放管服”改革,深化供給側結構性改革,減輕企業負擔、激發市場活力,促進國家重大政策落地生根,按照國家審計署的統一安排,我局組織審計組深入稅務等主管部門檢查減稅降費政策措施落實情況,多方收集數據,切實發現問題,提出了符合實際情況的建設性意見與建議;深入相關鄉鎮開展清理拖欠民營企業中小企業賬款專項審計,進一步推動了我縣支持民營經濟發展的政策措施落地生效,為切實減輕民營企業負擔、保障民營企業權益、打造更良好經濟環境發揮了應有作用。我局還持續關注地方政府性債務,有效防范地方債務防險。精準脫貧。扎實開展了易地扶貧搬遷項目審計。2019年9月9日至10月18日,我局組織審計組對全縣易地搬遷項目進行了審計。經審計發現,存在易地搬遷對象不精準,資金管理不到位,項目實施程序不規范等問題,并督促項目主管部門和相關鄉鎮場認真抓好審計發現問題的整改工作和易地搬遷項目的后續管理。污染防治??h審計局創新審計模式,將經濟責任審計與自然資源資產審計同步進行,2019年組織開展了白馬鄉原黨委書記自然資源資產離任審計,著力揭示自然資源資產管理開發利用和生態環境保護中存在的突出問題,推動領導干部落實“綠水青山就是金山銀山”的生態理念,切實履行自然資源資產管理和生態環境保護責任,促進自然資源資產節約利用和生態環境安全。

二是加強經濟責任審計,推動干部履職盡責。認真貫徹落實《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》,大力推進領導干部經濟責任審計工作,加強對權利的監督和制約。一年來,完成領導干部經濟責任審計項目21個,針對被審計單位財政財務收支及資產管理方面存在的問題和薄弱環節提出整改意見和建議40余條,提交審計報告42篇,促進了領導干部執行財經法規的自覺意識和責任意識。

三是加強政府投資建設項目審計,提高資金使用效益。突出關注政府投資項目建設管理情況,圍繞工程招投標、合同簽訂、工程造價的真實性以及財務管理、資金使用等情況,及時指出項目執行建設程序、招投標等方面存在的問題??h審計局嚴格貫徹落實《人民政府辦公廳轉發省審計廳<關于進一步完善和規范投資審計工作實施意見>的通知》《審計署辦公廳關于進一步規范聘請中介機構參與投資審計工作的通知》精神,為進一步完善和規范政府投資審計工作,制定了《審計局政府投資審計業務流程》《政府投資項目委托中介協審暫行辦法》,依法依規開展政府投資建設項目審計工作。

二、強化培訓、提升素質,不斷加強審計隊伍建設

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審計局黨建工作總結

2012年,是黨的十八大召開之年,審計局黨支部在縣委、縣直機關工委的正確領導下,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀,全面落實黨的十八大和十七屆六中全會以及自治區第十次黨代會、市第四次黨代會和縣第十二次黨代會的會議精神,積極開展“解放思想、趕超跨越”大討論活動、“潔凈”工程和“創先爭優”活動精神,緊緊以經濟建設中心,不斷推進本局的黨風廉政建設、政治建設、文化建設,全面推進黨的思想、組織、作風和制度建設,為完成以審計監督、服務為中心的各項工作任務和構建和諧社會的目標提供堅強的思想、政治和組織保證。現將我局黨建工作匯報如下:

一、深入推進學習型黨組織建設,強化政治理論學習和審計業務培訓,建立“學習型”機關。堅持集中學習制度,把學習作為提高干部職工素質的重要手段,班子領導帶頭學習,采取集中學習、個人自學、組織討論等形式,認真組織學習十八大和十七屆五中、六中全會及市委、縣委的相關會議、文件精神,并有針對性地對黨員干部學習情況進行檢查,使廣大黨員干部職工正確地領會精神實質。同時,加強審計專業知識的培訓學習,并將理論與實踐相結合,不斷提高審計工作管理水平,抓好審計辦公自動化的運用,組織干部職工觀看培訓視頻,集中學習,加強對OA和AO審計業務知識的強化和培訓。

二、認真開展本局黨建各項工作,構筑堅強的戰斗堡壘。

(1)、認真貫徹落實直發2號文件精神,確保本劇黨建工作的人員、制度、經費到位。

(2)、進一步提高組織工作滿意度,在干部職工中加強宣傳,加強教育,使大家對干部人事制度有正確的了解和理解。

(3)、認真貫徹黨風廉政建設各項有關規定和審計工作紀律,抓好黨風廉政建設警示教育,嚴格執行國家審計準則,進一步規范審計行為。

(4)、進一步推進政務公開和黨務公開,繼續加強信息化建設,不斷豐富和完善單位門戶網站內容,按照上級要求,拓展公開內容,規范公開程序,落實黨員的知情權、參與權、監督權,積極開展黨建調研。

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審計廳上半年目標工作總結

一、上半年審計工作實績

今年,區審計局在區委、區政府和市審計局的領導下,堅持以科學發展觀為指導,緊緊圍繞全區經濟社會發展目標和政府經濟工作中心,不斷加大對重點領域、重點部門、重點資金的審計力度,審計監督水平躍上了一個新臺階。1至5月完成財政財務審計項目8個,查出違紀違規資金132萬元,管理不規范資金2667萬元。完成政府投資工程決算審計8.4億元,審定金額6.41億元,核減1.99億元,核減率23.69%。完成標底復核出具最高限價32項,送審標底31.84億元,出具最高限價金額27.22億元,核減4.62億元,核減率14.51%。審核合同24份,合同金額22.67億元。跟蹤審計項目40個,工程量25.12億元。

二、審計工作特點

1.深入開展同級財政預算審計,促進預算管理規范和財政安全運行。按照《審計法》、《預算法》賦予的職責,認真組織開展本級預算執行和其他財政收支審計,加強對政府全口徑預算決算的審查和監督,重點關注財政預算編制、預算執行、財政轉移支付、財政專項資金及財政收入征管的審計監督,將所有政府性資金納入審計監督視野,促進建立完整的預算管理體系。一是關注預算編制的完整性、預算收入的真實性、資金分配的公平性、預算執行的規范性及財政政策的導向性,注重對財政支出投向結構的檢查分析,有針對性地提出加強和改進財政管理的建議,推進預算管理的科學化、法治化和財政體制改革不斷深化;二是關注財政運行和管理情況,重點關注預算執行情況、專項資金管理使用情況、財政財務收支管理情況,檢查“三公經費”、會議費、重大活動經費管理使用情況,揭示預算部門在執行國家政策、管理使用財政資金等方面的突出問題,促進降低行政運行成本。三是關注財政資金使用績效情況,審查財政資金使用的合規性及預算執行效果,促進勤儉節約,防止鋪張浪費。延伸了區檢察院、區衛生局、區城管局的預算執行情況。認真梳理審計中發現的問題,從機制和管理上分析預算執行中發生問題的原因,有針對性地提出加強和改進財政管理的建議,促進增收節支,規范財政預算管理,強化預算約束,提高財政資金使用效益。為政府掌握實情、人大常委會客觀審議財政決算提供詳實資料。

2.強化政府投資審計,促進規范政府項目建設管理行為。堅持以服務全區建設的大開發、大投入為工作切入點,重點檢查項目建設過程中概預算執行、招投標制度、監理制度、合同管理制度執行情況,核實工程造價,揭露和糾正違法違規、管理薄弱和重大損失浪費等問題,提出完善投資決策、規范建設管理、提高投資效益的建議。前移了投資審計監督的關口,提前介入或全過程跟蹤審計重點建設項目。對政府重點投資項目的招標文件及所屬工程量清單進行審核,并出具最高限價后進行開標。加強對合同的審查,對政府財政性資金投資建設工程項目,審核施工合同中的合同價款結算方式及控制工程造價的關鍵性條款,并出具意見修改后進行建設合同備案。對政府投資重點工程項目實施全過程跟蹤審計,規范變更簽證流程、現場計量流程、詢價流程,建立和健全驗工月報審核制度和跟蹤審計月報制度,規范現場管理,加強工程管理的嚴謹性和有序性。另外,我局還通過比選辦法確定中介機構對開發區、鄉鎮(街道)塊面的建設工程項目實施決算審計、跟蹤審計,并出臺《市區政府投資和使用國有資金建設項目造價咨詢機構名錄庫的管理辦法》,促進規范建設管理。

3.不斷拓展經濟責任審計,促進領導干部全面履行職責。經濟責任審計在一般的財政財務收支、資產負債審計基礎上,把經濟決策的科學性、內部管理的有效性、資金使用的效益性作為重要內容,拓展審計的內涵和外延。經濟責任審計以權力行使和責任落實為重點,監督和檢查領導干部依法依規盡職盡責情況,促進領導干部依法行使權力、忠實履行職責。重點關注領導干部經濟決策權、資源分配權和資金使用權等權力運行情況,關注權力運行的規范性、科學性和公開性,關注任期內“三公”經費、會議活動經費及領導干部遵守廉潔從政有關規定情況。根據審計發現問題,準確界定領導干部應承擔的直接責任、主管責任、領導責任。審計中重點關注工程建設、資產處置、專項資金征收、管理和使用情況,行政事業性收費的真實性、合規性及納入預算管理(或財政專戶)管理情況,經費支出情況、內控制度健全有效情況。對審計發現的問題,提出了整改意見和建議。促進領導干部增強責任意識,依法行政、科學從政、務實從政、廉潔從政。加大任中審計力度,前移監督關口,對4個單位的領導干部開展任中經濟責任審計,提高審計監督的預防性、時效性。

4.切實加強內部管理,促進提高審計人員綜合能力。建立和健全各項規章制度,加強機關效能建設,增強審計人員的責任意識、紀律意識和效率意識,不斷提高審計機關的公信力和執行力。以品德為核心、作風為基礎、能力為重點、業績為導向,進一步加強審計隊伍建設。改進管理,適應政府績效管理的要求,扎實推進審計機關管理工作科學化、規范化,完善內控機制,加強內部考核。加強培訓,鼓勵審計干部加強學習,更新知識結構,提升專業層次,加強實踐鍛煉,不斷提高業務工作能力。加強廉政建設,深入開展“作風建設提升年”、“基層組織建設年”活動,切實改進工作作風。開展“三走進、三服務”活動,堅持廉政建設與效能建設有機結合,造就一支結構優化、素質優良、業務精湛、善于創新、風清氣正的人才隊伍,提高審計戰斗力。完善內控機制,構建結構合理、配置科學、程序嚴密、制約有效的內部權力運行機制,保證權力正確行使,促進審計人員公正、務實、清廉、高效工作。嚴格履行審計監督職責,堅持依法審計、客觀公正的原則,對每項審計工作做到查清事實真相,充分揭露問題,實事求是處理。強力推進計算機審計,不斷提高審計人員的計算機運用能力,改進審計作業方式,提高審計效率和質量,提高審計工作的現代化水平。

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