工程領域問題自查自糾報告范例6篇

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工程領域問題自查自糾報告

工程領域問題自查自糾報告范文1

1、總體目標:在年普遍開展對不正當交易行為自查自糾的基礎上,重點針對近些年來有關單位和個人新發生的不正當交易行為繼續深入開展自查自糾、集中整改工作,使經營者普遍受到教育,錯誤觀念和不正當交易行為得到糾正,依法經營和誠信經營意識不斷增強;使國家公務員特別是領導干部主動查找和認識存在的問題,改正錯誤,強化廉潔自律意識;使監管部門和單位找準監管工作中的薄弱環節和漏洞,建立健全并落實規章制度,加強和改進監管工作。同時,通過繼續深入開展自查自糾,發現商業賄賂案件線索,促進查辦案件工作;針對體制機制和制度存在的弊端,提出改革創新的意見,建立健全防止商業賄賂長效機制。

2、基本原則:堅持以教育疏導為主;堅持依法依紀和依據政策辦事;堅持實事求是、分類處理;堅持自查自糾與集中整改相結合、檢查監督和建立長效機制相結合。

二、自查自糾的對象、范圍和重點領域

1、主要對象:一是各行業主管(監管)部門及其工作人員;二是企業事業單位及其管理人員和有業務處置權的人員等;三是有關國家機關干部和公務員。

2、范圍:由各行業主管(監管)部門組織本行業企業事業等單位對年以來單位和個人發生的不正當交易行為開展自查自糾。

3、重點領域:重點抓好工程建設、土地出讓、產權交易、醫藥購銷、政府采購、資源開發和經銷等領域的自查自糾。同時,抓好銀行信貸、商業保險、出版發行、體育、電信、電力、質檢、環保等方面的自查自糾。其他部門和行業也要結合自身實際,針對存在的問題,根據本方案,開展自查自糾和集中整改。

三、重點查找和糾正的突出問題

(一)行業主管(監管)部門重點查找和糾正的突出問題

各行業主管(監管)部門要結合各自特點,通過對本行業不正當交易行為的表現形式、發生規律、特點等進行分析,認真查找和糾正下列重點問題:

1、機關及其工作人員利用職權參與或干預企業事業單位經營活動,謀取非法利益的行為;

2、機關及其工作人員在實施行政許可、行政審批中索賄受賄的行為以及不給好處不辦事、給了好處亂辦事等行為;

3、、失職瀆職以及其他不履行市場監管職責,放任、縱容甚至包庇搞不正當交易的行為;

4、監管手段、方法和有關規章制度存在的缺陷或不足;

5、違反統一市場原則或國家統一規定,擅自設置準入門檻或搞地方保護。

(二)企業事業等單位重點查找和糾正的突出問題

企業事業等單位要圍繞經營決策、資產處置、資金調度、物資采購、市場營銷等重點環節重點崗位,重點查找和糾正下列突出問題:

1、在商品購銷(服務)中給予或收受不正當利益的行為;

2、為獲取行政審批或行政許可,向有關部門或工作人員行賄的行為;

3、在各類招投標活動中,特別是在政府投資項目招投標中的違規違法行為;

4、在國有企業、事業單位改制和產權轉讓中違反規定,暗箱操作,侵吞國有資產、造成國有資產流失、侵害職工合法權益等問題;

5、經營決策機制和內部規章制度可能產生或縱容商業賄賂的問題。

各單位可以結合實際,在認真查找和糾正上述重點問題的同時,選擇確定本行業本單位自查自糾的其他重點問題。

四、方法步驟和時間安排

我市對不正當交易行為繼續深入開展自查自糾和集中整改工作集中安排在年月至月,大體分三個階段六個環節進行。各行業主管(監管)部門和各企業事業單位要結合各自的實際,制定自查自糾和集中整改工作的具體辦法,對本行業本單位自查自糾工作的時間進度、工作步驟和方式方法等作出具體安排。

(一)第一階段

1、宣傳動員。各行業主管(監管)部門和各企業事業等單位要召開自查自糾專題動員會,對本行業本單位的自查自糾工作作出部署,提出明確要求。要在前一階段動員部署的基礎上,采取多種形式,集中一段時間組織深入學習中央《關于開展治理商業賄賂專項工作的意見》和中央、省、市關于組織開展不正當交易行為自查自糾和查處商業賄賂案件等方面的文件以及《反不正當競爭法》等有關法律法規和黨紀政紀條規,進一步提高認識,統一思想,增強自查自糾的自覺性。要采取多種形式,加強宣傳教育,為自查自糾工作營造良好的輿論氛圍。

2、調查摸底。各行業主管(監管)部門和各企業事業等單位要深入開展摸底調查,掌握不正當交易行為的主要手段、方法和特點,所涉及的單位、崗位、環節、人員、資金等基本情況,以及監管工作和隊伍管理中存在的問題。

(二)第二階段

3、查找突出問題。各行業主管(監管)部門和各企業事業等單位要采取召開本部門、本單位負責人和有關人員會議、個別談話、組織檢查以及運用審查營銷費用、清理合同(副本)或補充協議及備忘錄、查看董事會和部門工作會議記錄、清理部門和單位規范性文件等措施和方法,認真查找存在的突出問題。對查找出來的問題要認真填寫《個人自查自糾呈報表》(附件1)、《單位自查自糾呈報表》(附件2)并報有關單位備案。個人的自查自糾報表材料不存入本人人事檔案,是普通干部、職員的由本級治賄辦保存,科級干部的由所在縣市區和局級治賄辦保存,處級以上干部的統一報送市治賄辦保存,作為案件查處牽涉時的依據。《單位自查自糾呈報表》報送上一級治賄辦保存備案。

4、分類作出處理。對查找出的不正當交易問題,各主管(監管)部門和各企業事業等單位要按照工作和業務范圍、干部管理權限和中央《關于開展治理商業賄賂專項工作的意見》確定的原則及中央關于組織開展不正當交易行為自查自糾工作的文件精神,依紀依法、實事求是地作出處理。堅持被查從嚴、自查從寬的處理原則,要根據事實、情節、后果,以及認錯態度等,予以區別對待。

(1)對情節輕微的,以批評教育和自我糾正為主;

(2)對情節嚴重,但在自查自糾期間能主動說清問題并認識和糾正錯誤的,依據有關規定從輕、減輕或免予處分;

(3)對拒不自查自糾、弄虛作假或掩蓋違規違紀違法問題的,一經發現,從嚴處理;

(4)對行業中普遍存在的問題,要結合糾風工作予以治理;

(5)對涉嫌違法犯罪的,要移送行政執法部門和司法機關處理。

5、認真搞好整改。針對自查中發現的突出問題,制定整改措施,切實加以整改。整改效果不好的,上級部門或主管(監管)部門要督促其重新進行整改。各企業事業等單位要完善內部管理制度,規范經營行為。各行業主管(監管)部門要針對監管中存在的問題,進一步加大監管力度。有關部門要開展對企業營銷費用的審計、檢查,切斷不正當交易的資金渠道。

各行業主管(監管)部門和各企業事業等單位要針對自查自糾中發現的問題,清理、修訂相關文件規定,建立健全規章制度,鞏固自查自糾的成果。

(三)第三階段

6、組織檢查總結。企業事業等單位自查自糾工作完成后,要認真總結并向本級主管(監管)部門書面報告自查自糾和問題整改工作情況,行業主管(監管)部門要將其自身及本行業的自查自糾情況進行認真總結。市治賄辦要對各縣市區和市直重點領域和行業主管監管部門(局)自查自糾工作和集中整改質量進行檢查和評估。對自查自糾和問題整改不認真、不得力、效果不明顯的,要責令其“補課”,通報批評,并追究責任。各縣市區各行業主管(監管)部門在年月日前將自查自糾情況、整改措施和整改結果書面報市治理商業賄賂領導小組辦公室。月日前市治賄辦將全市自查自糾、集中整改和檢查情況書面報省治賄辦。

五、組織領導和責任分工

深入開展不正當交易行為自查自糾、集中整改工作在市各級治理商業賄賂領導小組及其辦公室的組織指導下實施,要按照市委辦、市政府辦《關于治理商業賄賂專項工作市直有關單位責任分工的意見》(辦發[]14號),堅持“誰主管(監管)、誰負責”的原則,依據職能分工和管理層級,認真組織自查自糾、集中整改工作。其中:

1、市國土資源局負責土地出讓和礦產資源開發活動的自查自糾。重點對年以來的每一宗土地出讓和采礦權、探礦權出讓過程進行梳理,看是否存在越權批地、違法供地等行為;經營性土地使用權是否通過招標、拍賣、掛牌交易方式出讓;經濟適用房、拆遷安置房等行政劃撥用地,是否被更改為經營性房地產項目用地;招標、拍賣、掛牌交易是否嚴格按照有關規定進行;在礦山資源開發和經銷方面是否存在暗箱操作、規避招標和拍賣的行為;在采礦權、探礦權出讓和資源經銷上是否存在商業賄賂的問題。

2、市建設局、建工局負責對工程建設活動的自查自糾,同時對市政基礎設施工程建設,以及市政公用事業產權交易中相關的企業事業單位的自查自糾進行主抓。重點清查年以來全部使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或主導地位的建設工程項目中存在的商業賄賂問題。包括上述項目是否公開招標發包;有關部門是否依法審批招標方案;是否存在肢解工程的情況;是否嚴格按照有關法律、法規、規章進行招標投標;是否存在商業賄賂等其他方面的問題。

3、市衛生局負責對醫藥購銷和醫療服務活動的自查自糾。重點治理醫療機構及其從業人員在醫藥購銷和醫療服務中存在的商業賄賂問題。包括是否建立完善藥品和醫療器械集中采購制度,對藥品和醫療耗材價格的監管是否到位,流通環節是否減少,有無中間盤剝現象;重點對年以來下屬各醫院、所、中心的大宗藥品和醫療器械采購進行逐一梳理,看是否有公告、是否公開招標、合同是否完善,并和當時市場價格進行比對,是什么部門、什么人經辦,中標供應商的情況、是否存在商業賄賂等其它方面的問題。同時,清查各醫療單位有無亂檢查、亂開藥、亂收費、變相漲價和層層加價情況;是否存在藥品回扣和開單提成等商業賄賂方面的問題。

4、交通局負責組織工程建設領域從事本行業工程項目建設的項目業主、設計、施工、監理及有關中介機構等企業事業單位的自查自糾工作。

5、市國資委負責對產權交易活動的自查自糾。重點治理國有企業改組改制和產業結構調整中存在的商業賄賂問題。包括是否設立產權交易管理及監督機構,產權交易機構是否具備規定條件;產權交易的政策、規章是否完善;國有資產產權轉讓,含有償兼并、破產企業資產變現,企業改組改制和產業結構調整中涉及產權交易行為,國家股、國有法人股增資擴股和轉讓,車輛及大型機器設備、生產線、車間等有形、無形資產的整體、部分產權轉讓,以及道路、橋梁等基礎設施經營權的轉讓,是否在依法設立的產權交易機構按照有關程序、規定進行;是否存在商業賄賂等其它方面的問題。并對年以來國有企業轉讓、出售情況進行梳理,是否存在商業賄賂等其它方面的問題。

6、市財政局負責組織政府采購業務活動的自查自糾工作。內容為:是否建立政府采購組織與管理體制,實行管理機構與執行機構分設;是否嚴格執行采購制度,并依法組織、監督采購活動;是否實行政府采購預算制度和專戶集中支付制度;是否依法審批招標方案。逐項對年以來的每項政府采購活動進行梳理和比對,看是否有公告、是否公開招標、合同是否完善、中標供應商的情況、是否存在商業賄賂等其它方面的問題。

7、食品藥品監管部門負責組織藥品和醫療器械生產經營企業的自查自糾工作。

8、銀監局負責組織銀行業金融機構的自查自糾工作。

9、新聞出版、教育等部門分別按照職能分工負責組織出版發行、印刷復制領域企業事業等單位的自查自糾工作。

10、工商行政管理、稅務、質檢、環保等部門要按照職能分工,積極配合行業主管(監管)部門抓好企業事業等單位的自查自糾,并抓好本部門及其所屬機構的自查自糾工作。

其他相關成員單位,也要按照職責組織本系統深入開展自查自糾和集中整改工作。

六、工作要求

1、強化工作責任制。各行業主管(監管)部門要切實加強對自查自糾工作的組織領導。要實行嚴格的工作責任制,主要領導負總責,分管領導直接抓,安排專門力量具體抓,形成一級抓一級的工作機制。對組織自查自糾敷衍了事、消極被動的,要追究有關領導的責任。企業事業單位要按照行業主管(監管)部門的統一要求,采取措施認真開展自查自糾。

2、加強督促檢查。各縣區、市直各單位、各主管(監管)部門要采取有力措施,加強對本行業本系統開展自查自糾工作的督促檢查,全面了解情況,及時發現和解決問題。各級治理商業賄賂領導小組辦公室要對重點行業和單位的自查自糾情況進行專項檢查。市治理商業賄賂領導小組將于月份組織力量,對各部門開展自查自糾工作情況集中進行一次檢查,并在一定范圍內通報。

3、搞好組織協調。市各級治理商業賄賂領導小組及其辦公室要認真負責地做好組織協調工作。各行業主管(監管)部門和執紀執法機關、司法機關要各司其職、各盡其責,密切配合,提高工作的整體效能。

工程領域問題自查自糾報告范文2

一、充分認識專項檢查的重要性和必要性

財政部、監察部、審計署、國家預防腐敗局針對合同改革發展形勢,深入學習貫徹黨的十七大精神過程中。做出開展合同執行情況專項檢查的重要決策,這既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理體制的客觀需要,又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。

區委、區政府的正確領導下,區合同工作取得了明顯成效:合同制度體系初步形成,合同工作體系基本健全,合同范圍和規模不斷擴大,合同管理與操作日趨規范,依法采購、公開透明的運行機制逐步形成,合同功能和作用得到明顯發揮,合同法》實施五年來。促進廉政建設和反腐敗斗爭方面發揮了積極作用。但是也要清醒地看到推行合同制度改革的時間還比較短,不少方面還處于探索和完善階段,合同活動中仍然存在一些與制度和程序規定不相符合的薄弱環節和問題,主要表現在執行合同政策存在偏差,有的政策和規定還沒有得到落實;應當實行合同的項目,沒有完全納入采購監管程序,存在脫離甚至規避監管的現象;合同中的違規操作、隨意操作問題時有發生。特別是有的違規性的故意行為,背后還可能隱藏著不正當交易。這些現象和問題,都在一定程度上影響了合同活動的公正性,破壞了公平競爭的市場秩序,也損害了合同的聲譽。總體上看,無論是合同規模還是合同行為,都必須著手進一步規范和完善。中央和省委省政府明確指出,要站在完善行政管理體制改革和加強反腐倡廉建設的高度,進一步推動合同制度改革。因此,當前形勢下,開展合同執行情況專項檢查具有十分重要的意義。

二、專項檢查的任務和目的

摸清和掌握合同領域中存在問題,此次專項檢查的任務和目的廣泛開展對行政事業單位、團體組織(以下簡稱采購人)政府集中采購機構和社會機構合同執行情況檢查的基礎上。重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在缺失和薄弱環節;通過認真開展自查自糾工作,使采購人、政府集中采購機構和社會機構受到深刻的思想教育和法制教育,自覺增強依法行政、依法采購的意識;針對自查和重點檢查工作中暴露出來的問題,一方面嚴肅查處和糾正不規范行為,另一方面建立健全各項規章制度,完善管理體制和運行機制,為建立健全科學的合同管理體制奠定基矗

促進采購人、政府集中采購機構和社會機構進一步掌握合同法律法規和規章制度規定,通過檢查。提高依法采購的意識和能力,糾正錯誤觀念和不正當交易行為,堵塞管理與操作執行的漏洞,促進廉政建設,確保各項合同法律法規和規章制度得以正確貫徹執行。

三、專項檢查的范圍

此次專項檢查的范圍是全區采購人、政府集中采購機構和獲得合同資格的社會機構和合同執行情況。

四、專項檢查的組織與實施

區財政局、區監察局、區審計局聯合成立區合同執行情況專項檢查領導小組,按照市財政局、市監察局、市審計局的統一部署。組長由區政協副主席、財政局局長擔任,副組長由區監察局局長區審計局局長擔任,成員由區監察局副局長馬文剛、區審計局副局長區財政局副局長擔任,領導小組辦公室設在區財政局合同辦公室,主任由區財政局副局長擔任,副主任由區財政局合同辦公室主任擔任。專項檢查領導小組負責全區專項檢查工作的組織領導和督導工作,并負責區直部門和單位以及區直的集中采購機構、社會機構專項檢查工作。專項檢查工作結束后,專項檢查領導小組負責匯總全區專項檢查情況和工作總結報告,報市合同執行情況專項檢查領導小組。

五、專項檢查工作安排

從月開始,專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法。月結束,具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下:

(一)自查自糾。月19日至31日為自查自糾階段。采購人、政府集中采購機構和社會機構要認真組織學習合同法和有關制度規定。

1納入合同范圍的項目依法實施采購的情況。

2合同預算、計劃編制和執行情況。

3合同方式選擇和執行情況。

4政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況。

5采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況。有無違規行為;

6工程實施合同情況。

7上級專項資金實施合同情況。

8合同政策功能落實情況。

9受理質疑案件的答復處理情況;

10政府集中采購機構和社會機構財務開支情況。

11其他有關情況。

要對自查自糾情況歸納整理,采購人、政府集中采購機構和社會機構自查自糾工作結束后。查找問題根源,寫出自查自糾報告,并填寫電子版自查自糾有關表格,報區專項檢查領導小組辦公室(采

對于不具備上網條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位,區財政局負責對自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。也可以到區財政局合同辦公室拷貝后安裝。請及時與區財政局合同辦公室聯系。自查報告和自查自糾表格電子版必須在5月30日前報區專項檢查領導小組辦公室。

(二)重點檢查。月1日—7月31日為重點檢查階段。重點對采購規模較大、采購項目較多的采購人、政府集中采購機構和部分社會機構合同執行情況進行檢查。不按時填報自查自糾報表的單位同時列入重點檢查范圍,采購人的重點檢查覆蓋面要達到本地所有采購人的20%以上。重點檢查工作結束后,檢查小組或檢查工作承擔機構要根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議,及時上報區專項檢查領導小組。

(三)整改提高。月1日—31日為整改提高階段。采購人、政府集中采購機構、社會機構要結合自查自糾和重點檢查發現的問題以及重點檢查意見。制定整改方案。整改情況要以書面形式提交區專項檢查領導小組。對整改措施不力、整改效果不好的專項檢查領導小組要督促其重新進行整改。

工程領域問題自查自糾報告范文3

一、指導思想和工作目標

全面貫徹落實科學發展觀,認真落實全國、全省糾風工作會議的部署和要求,以確保資金安全、維護農民權益、促進社會和諧為目標,以落實強農惠農政策措施、提高資金管理使用效益、健全資金管理制度、查處違規違紀問題為重點,著力解決涉農補貼、農村勞動力轉移培訓和新型農村合作醫療資金管理中的突出問題,更好地維護農民群眾的合法權益,確保中央、省、市、縣各項強農惠農政策落到實處。

二、檢查的內容和范圍

(一)2007年度和2008年度農業部門“農村勞動力轉移培訓陽光工程資金”和扶貧部門“貧困地區勞動力轉移培訓項目資金”的管理使用情況。

(二)2007年度和2008年度良種補貼、農資綜合直補和能繁母豬補貼的發放情況。

(三)2007年度和2008年度新型農村合作醫療資金的籌集和管理使用情況。

三、檢查的方法和步驟

(一)自查自糾階段(7月底一8月上旬)

1.由各鄉鎮、華僑農場管理區、縣直有關單位根據所涉及的檢查內容,成立涉農資金專項檢查工作組,結合實際,認真貫徹實施工作方案,組織開展本地、本行業的專項檢查工作。

2.自查自糾的主要內容:一是農村勞動力轉移培訓資金的數量、培訓人數、培訓質量和效果,重點是有無弄虛作假、截留、挪用甚至貪污專項資金的行為;二是“三項補貼”的發放情況,重點為是否按照規定兌付給農民群眾,是否存在截留、挪用涉農補貼的行為;三是新型農村合作醫療資金籌集的數量、就醫農民享受補貼的情況,重點是鄉鎮以下定點醫療單位藥品入口關、參保農民就醫補貼兌現及有無弄虛作假、騙取新農合資金的行為等。

3.各鄉鎮、華僑農場管理區、涉農部門于8月18日前向縣政府糾風辦上報清理工作總結和統計表(附后)。

(二)抽查匯總階段(8月上旬一8月中旬)

清理工作期間,涉農資金專項檢查工作領導小組將根據相關單位情況反映和有關群眾舉報,對部分鄉鎮、行業、部門涉農經費管理使用情況進行重點督查,對重點案件進行查辦。

四、工作要求

(一)加強領導,明確責任

專項檢查工作在縣糾風辦統一領導下進行。為使檢查工作順利開展,由縣糾風辦牽頭,農業、扶貧、衛生、畜牧、物價、財政等相關部門參加,成立涉農資金專項檢查工作領導小組,組長:高海榮,副組長:陳健,成員:錢偉、趙學富、朱虹昆、羅小平、周洪生、劉茜、崔勇、王惠瓊。領導小組下設辦公室,辦公室主任由劉茜兼任。辦公室職責是:根據《實施方案》制定具體工作計劃;按照縣領導小組辦公室的統一安排,具體組織協調全縣涉農資金管理使用情況監督檢查等工作;每個階段定期向縣領導小組辦公室報告工作情況,提出下一步工作建議。

這次檢查的兩年度、6大項涉農資金,具有資金來源渠道多,結構復雜,使用范圍廣等特點。從來源渠道看,有本級財政安排的資金,有上級財政下達的補助資金,還有有關部門安排的專項資金;從分配使用方面看,有直接對農民個人的補貼,也有對農業生產的補助,還有新型農村合作醫療資金;從涉及部門或領域看,有農業、扶貧、畜牧、衛生以及財政等多部門、多領域。因此,在工作中要充分認識到情況的復雜性和任務的艱巨性,加強領導,明確責任,統一協調,深入細致,全面推進。

(二)抓住關鍵,突出重點

一要抓住自查自糾這個關鍵環節,集中力量深入調查,督促各鄉鎮和涉農部門做好自查自糾工作,尤其要在對好賬目、核準資金環節上做細致的工作。二要突出重點領域和重點項目,將群眾反映頻繁,問題突出的資金納入重點檢查范圍,組織專門力量進行重點抽查。

工程領域問題自查自糾報告范文4

小學有償補課治理情況自查報告

開學初我校在全校組織開展了一次全面的嚴禁組織有償補課的自查自糾活動,逐一梳理和排查本校辦學中存在的問題,結合當前社會熱點問題,嚴格對照自查,進行認真整改。全體教職工充分認識開展自查自糾工作在辦好“讓人民滿意的教育”的重要性。自查自糾活動過程中加強組織領導,成立了校長為首的自查自糾組織領導小組,嚴格規范辦學行為,按照教研組集中排查?,F將自查情況匯報如下:

1、我校嚴格按照上級規定,各個教研組無教師利用節假日組織學生進行補課并收取費用現象,嚴格控制學生的在校時間;

2、學校在職教師無利用學校設施設備為學生有償補課現象,也沒有教師利用家庭住房或租賃他人房屋為本校、本班學生進行有償補課;

3、學校制定了嚴格的教學常規考核制度,教師嚴格遵守教學常規。制定《東羅小學教學常規檢查實施方案》。

4、學校嚴格按照國家規定開足課程、課時,學校無一例因成績差、行為差為理由,勸其轉學或勒令退學,無人為原因造成學生流失情況;

5、我校教師無擅自組織學生征訂、購買和使用非法教輔資料的現象,無增加學生的負擔;

6、學校教師無體罰或變相體罰學生、無亂收費、亂攤派的現象;

7、利用團委會組織力量,督促學生自覺遠離網吧、讓學生度過每一個一個健康,文明、安全、愉快的假期。

以上是我校的自查報告,今后我們還要繼續落實好上級各項制度,嚴格規范辦學行為,禁止有償補課,把我校的各項工作辦的更好。

小學有償補課治理情況自查報告

為進一步貫徹落實上級文件精神,全面做好我校師德師風建設工作,為端正教育行風,樹立良好的教育形象,營造良好的工作、學習環境,我校一直非常關注教師的師德師風建設,做了大量扎實而有效的實際工作,現將學校教師參與有償補課自查情況匯報如下:

一、加強思想教育,從源頭上杜絕。

認真學習上級文件精神,執行領導承包教師制,開學初將舉報電話和領導承包教師名單面向社會公布于全體教師、學生及學生家長;我們每月進行一次師德事跡宣講,學習師德標兵和優秀教師、教育專家的理念和先進事跡。開學初我們學習了老教育專家霍懋征先進事跡,并開展了師德大討論,每位教師還書寫了學習心得體會。

二、學校與教師簽定糾風責任狀,從行動上約束。

認真開展師德教育,結合六小教工實際,做到有針對性、有措施,學校與教師簽定糾風責任狀。結合《公民道德建設實施綱要》,認真組織教師學習《中小學教師職業道德行為規范》、《義務教育法》、《教師法》、教育局對全市教師提出的“十條禁令”等教育法律法規,在校樹立“愛生如子”的教師典型,建立理解、尊重、信任、寬容的新型師生關系,切實加強教師職業道德建設。杜絕教師體罰或變相體罰學生的行為。

三、不定期找學生、家長進行座談,了解教師思想及行為動態。

通過與學生及家長的座談,我們了解到學生及家長對我校的師德師風狀況非常滿意,班主任能利用自習課或午間休息時間對學困生進行無償補課,沒有進行有償補課和參與社會辦學及為社會辦學提供生源提取好處費的事件發生。

總之,我們能正確面對新形勢和新挑戰,時刻保持清醒頭腦,在教育局黨委的正確領導下,能全力做好我校師德師風建設工作,為促進我市教育健康、蓬勃發展做出我們應盡的貢獻,我校無一例“三亂”行為發生。

小學有償補課治理情況自查報告

為進一步推進我校師德師風建設,提高我校精細化管理水平,促進學校健康持續發展,我校按照市委教育工委的要求,做了以下工作:

一、成立組織。學校成立了以徐聰校長為組長的禁止在職教師從事有償補習活動領導小組,認真清查我校在職教師中是否存在從事有償補課情況。

二、認真組織學習宣傳。學校接到通知后,認真組織全體教師學習了關于禁止在職教師從事有償補習活動的通知精神。為了禁止教師有償補課 (含校外開辦 “托教”),我校下大力氣組織力量進行整治:

1、召開教工大會。學校于10月10日下午召開了全體教工大會,向全體教師發放了《福州屏東中學教師道德領域突出問題自查表》,認真組織教師對照反思,查擺問題,開展了批評與自我批評,做到有則改之、無則加勉。

2、發放《給家長的一封信》,并設立校長信箱和舉報電話(學校辦公室電話及禁止在職教師從事有償補課活動領導小組電話),自覺接受家長和社會的共同監督。

3、嚴禁學校或我校教職員工借本校的場地和師資舉辦任何形式的學生補習班、提高班、輔導班或在校外進行有償補課,堅決剎住不良歪風。

4、全體教師認真學習了各種規章制度后,提高了對價值觀、人生觀的認識,上好每一節課,向課堂要質量,決不增加學生的課業負擔,絕不組織有償補課,切實減輕家長的經濟負擔。

5、我校將不定期組織行評監督員深入班級和周圍群眾,通過舉報電子信箱,開座談會,發動教師進行自查、互查,發現問題要整改并及時通報,對嚴重違法違法紀的移交相關部門處理。

6、根據《中華人民共和國教師法》,結合我校實際,進一步規范教師教書育人行為,認真開展爭先創優活動,進一步弘揚愛崗敬業、無私奉獻、為人師表精神,在全校掀起“樹形象,學優秀,做貢獻” 熱潮。

工程領域問題自查自糾報告范文5

取得明顯成效。

一、統籌安排,徹底清理整頓保險兼業市場

為做好清理整頓工作,**保監局制定印發了《清理整頓保險兼業市場秩序工作方案》,專門召開了全省保險兼業工作會議,確定清理整頓工作按保險公司、銀郵類、非銀郵三種機構分類分步展開。

(一)自查與抽查相結合,規范保險公司兼業業務。一是保險公司、銀郵類機構由上至下通過文件、會議、培訓等形式,將清理整頓的要求傳達到基層公司以及合作的兼業機構。二是各保險公司對自身的兼業業務,從健全管理制度、規范委托合同、強化遠程出單管理、完善業務臺賬等四個方面,進行自查自糾。三是保監局對照各公司自查自糾報告,結合現場檢查工作,對地市中支的清理整頓工作進行督導,對保險公司所反映的問題進行抽查核實,督促保險公司加強對保險兼業業務的管控。

(二)清理與催繳監管費相結合,整頓保險兼業機構。一是保險公司對有合作關系的所有非銀郵類兼業機構的16個方面情況進行摸底調查,填制調查表,反映保險兼業機構的基本情況、管理制度建設以及違法違規情況。二是各銀郵類機構對所屬網點持有《保險兼業業務許可證》、從業人員持有《保險從業人員資格證書》情況進行梳理統計,對管理制度加以完善。三是將繳納監管費與清理工作相結合,分類繳納監管費,各銀郵類保險兼業機構由省級分行或法人機構統一辦理繳納,非銀郵類保險兼業機構委托保險公司代辦繳納。四是保監局根據保險公司與銀郵機構的自查報告,將經審核未列入清理范圍的機構進行公示,要求保險公司從違法違規、拖欠保費單證等方面,對公示的保險兼業機構提出意見。五是經公示、審核合格的保險兼業機構,依據規定收繳監管費,清繳率達到100%;依法對名存實亡、經查實違法違規嚴重、拒絕繳納監管費的1500余家機構進行清理,登報予以注銷。從清理結果來看,銀郵類機構留存率為80%,清理對象主要為撤并機構;車商類機構留存率為48%,清理對象主要為一些規模較小、運作不規范的機構;其余類機構留存率較低,主要原因為主業與保險業不夠密切,監管費起到了一定的進入門檻作用。

通過清理整頓,一方面規范了保險公司的兼業業務,另一方面將一批有實力、有活力的保險兼業機構留在了市場中。

二、改進監管方式,構建規范兼業市場的長效機制

在清查規范的同時,**保監局抓住重點領域,針對突出問題,從制度和機制上逐步解決造成市場不規范的深層次問題。

(一)逐步加大直接監管力度。為加強對銀郵機構的監管,**保監局逐步轉變監管方式,從間接監管逐步轉變為直接監管。一是要求銀郵機構在清理整頓工作中,直接向保監局匯報自查自糾情況,與此同時建立了季度報表制度,提高了非現場監管的可靠性;二是銀郵機構的保險兼業資格,由保險公司代為申報,轉變為由銀郵省級機構或法人機構直接向保監局申報,有利于理順監管關系;三是銀郵機構的監管費必須由銀郵機構自行繳納,不得委托保險公司代辦,避免了保險公司代替其繳納監管費;四是召開全省銀郵保險兼業工作會議,直接向銀郵機構傳達全國保險監管工作會議精神,以及其他方面的監管政策,保證了監管政策的順暢傳達。

(二)前移監管防線,加強事前監管。一是在申報兼業資格環節,實行監管提示制度,促使其完善保險業務的制度和操作規程,明確監管高壓線,在從業之初就樹立依法合規經營意識。二是從源頭上切實防范銀郵機構的銷售誤導,在銀郵機構的《保險兼業業務許可證》上明示,銷售投連、萬能產品的從業人員必須持有資格證書;為銀郵機構提供專門的培訓和考試服務,以提高從業人員的持證率;要求銀郵機構必須在其代辦保險的網點,全文張貼保監會的《關于投保新型人身保險產品風險提示的公告》。

(三)完善監管、自律、聯合執法相結合的保險兼業市場監管機制。一是建立保險兼業機構、保險公司遠程出單點信息披露制度。對于合格的保險兼業機構和遠程出單點及時在有關媒體網站進行披露,以利于社會監督。二是要求地市行業自律組織加強對遠程出單點的管理。針對保險公司在一些市縣車管所周圍違規設置遠程出單點行為,要求地市行業自律組織對違規遠程出單點進行現場清理,關閉非法遠程出單點,同時建議行業協會為某一規模較大的機構申請保險兼業資格,將所有

保險兼業機構是保險市場的重要組成部分,近年來業務發展迅猛。但由于保險兼業機構點多面廣,從業人員參差不齊,違規手段較為隱蔽,成為保險市場監管的難點。**保監局經過深入調研,把規范保險兼業市場作為一項系統工程,以清理保險兼業機構為抓手,以規范保險公司兼業業務為重點,多管齊下構建保險兼業市場監管的長效機制,取得明顯成效。

一、統籌安排,徹底清理整頓保險兼業市場

為做好清理整頓工作,**保監局制定印發了《清理整頓保險兼業市場秩序工作方案》,專門召開了全省保險兼業工作會議,確定清理整頓工作按保險公司、銀郵類、非銀郵三種機構分類分步展開。

(一)自查與抽查相結合,規范保險公司兼業業務。一是保險公司、銀郵類機構由上至下通過文件、會議、培訓等形式,將清理整頓的要求傳達到基層公司以及合作的兼業機構。二是各保險公司對自身的兼業業務,從健全管理制度、規范委托合同、強化遠程出單管理、完善業務臺賬等四個方面,進行自查自糾。三是保監局對照各公司自查自糾報告,結

合現場檢查工作,對地市中支的清理整頓工作進行督導,對保險公司所反映的問題進行抽查核實,督促保險公司加強對保險兼業業務的管控。

(二)清理與催繳監管費相結合,整頓保險兼業機構。一是保險公司對有合作關系的所有非銀郵類兼業機構的16個方面情況進行摸底調查,填制調查表,反映保險兼業機構的基本情況、管理制度建設以及違法違規情況。二是各銀郵類機構對所屬網點持有《保險兼業業務許可證》、從業人員持有《保險從業人員資格證書》情況進行梳理統計,對管理制度加以完善。三是將繳納監管費與清理工作相結合,分類繳納監管費,各銀郵類保險兼業機構由省級分行或法人機構統一辦理繳納,非銀郵類保險兼業機構委托保險公司代辦繳納。四是保監局根據保險公司與銀郵機構的自查報告,將經審核未列入清理范圍的機構進行公示,要求保險公司從違法違規、拖欠保費單證等方面,對公示的保險兼業機構提出意見。五是經公示、審核合格的保險兼業機構,依據規定收繳監管費,清繳率達到100%;依法對名存實亡、經查實違法違規嚴重、拒絕繳納監管費的1500余家機構進行清理,登報予以注銷。從清理結果來看,銀郵類機構留存率為80%,清理對象主要為撤并機構;車商類機構留存率為48%,清理對象主要為一些規模較小、運作不規范的機構;其余類機構留存率較低,主要原因為主業與保險業不夠密切,監管費起到了一定的進入門檻作用。

通過清理整頓,一方面規范了保險公司的兼業業務,另一方面將一批有實力、有活力的保險兼業機構留在了市場中。

二、改進監管方式,構建規范兼業市場的長效機制

在清查規范的同時,**保監局抓住重點領域,針對突出問題,從制度和機制上逐步解決造成市場不規范的深層次問題。

(一)逐步加大直接監管力度。為加強對銀郵機構的監管,**保監局逐步轉變監管方式,從間接監管逐步轉變為直接監管。一是要求銀郵機構在清理整頓工作中,直接向保監局匯報自查自糾情況,與此同時建立了季度報表制度,提高了非現場監管的可靠性;二是銀郵機構的保險兼業資格,由保險公司代為申報,轉變為由銀郵省級機構或法人機構直接向保監局申報,有利于理順監管關系;三是銀郵機構的監管費必須由銀郵機構自行繳納,不得委托保險公司代辦,避免了保險公司代替其繳納監管費;四是召開全省銀郵保險兼業工作會議,直接向銀郵機構傳達全國保險監管工作會議精神,以及其他方面的監管政策,保證了監管政策的順暢傳達。

工程領域問題自查自糾報告范文6

以黨的十、十八屆三中四中全會精神為指導,堅持“安全第一、預防為主、節能環保、綜合治理”的原則,按照“抓質量、保安全、促發展、強質檢”的工作方針,落實“創新發展、真抓實干、穩重求進”的基本要求,精心組織開展電梯安全監管大會戰,切實保障群眾人身安全。

努力降低電梯困人等故障,力爭故障率以5%的比例逐年遞減,實現三個100%目標:一是100%確定電梯安全管理責任主體,督促責任主體履行安全管理義務;二是開展電梯安全風險排查,全面掌握在用電梯安全狀況,及時發現并督促相關單位消除隱患,確保重大隱患整治率達到100%;三是督促使用單位對“三無”(無物業管理、無維保單位、無維修資金)電梯和使用15年以上的老舊電梯,進行100%更新、改造、維修或消除隱患。同時,認真總結經驗,進一步完善電梯使用管理制度、日常檢查制度、維護保養制度、定期檢驗制度等保障電梯安全運行的規章制度,逐步形成“政府統一領導、部門聯合監管、企業全面負責、檢驗技術把關、社會廣泛參與”的多元化格局。

__質監局成立電梯安全監管大會戰工作領導小組,由局長李顯權任組長,副局長唐偉任副組長,特監室主任趙邯、稽查大隊大隊長王軍、計量股股長曾光萬、政宣股股長湯洲權為成員。領導小組下設辦公室,辦公室設在質監局特監室,由趙邯同志兼任辦公室主任,具體負責電梯安全監管大會戰工作的組織實施。各電梯使用單位也要成立相應的組織機構,協調本單位電梯安全監管大會戰工作。

1.明確電梯使用管理權者。落實電梯使用管理責任,首先要明確電梯使用管理權者。電梯使用管理權者是指電梯使用的管理者,是電梯安全第一責任者。一般情況下,電梯所有權人是電梯使用的管理者;所有權人通過委托或授權的方式確定物業服務單位或其他管理人的,接受委托或授權的單位(個人)是電梯使用的管理者;電梯屬于共有而共有人未委托物業服務單位或其他管理人作為電梯使用管理者的,共有人或實際管理人為電梯使用的管理者;電梯安裝后尚未交付電梯所有人的,開發商、建設單位或其聘請的物業管理公司為電梯使用管理權者。電梯使用管理權者不明確的,質監部門將請示政府,或協調相關部門盡快明確。經指導協調仍無法明確的,電梯所有權人應以居委會、業委會的方式自覺履行電梯使用管理權者的所有責任和義務,以書面方式(格式可參考附件)明確轄區內每臺電梯的使用管理權者。

結合電梯日常維護保養、定期檢驗和現場監督檢查等工作,100%開展電梯安全風險大排查。排查技術要求下發后,要對電梯使用單位安全管理人員、維保人員、定期檢驗人員和監察人員進行培訓,確保掌握排查標準及方法。排查工作按照使用單位自行排查、維保單位維保排查、檢驗機構檢驗排查和監察機構監督排查的先后順序進行。使用單位、維保單位和檢驗單位要對所使用、維保和檢驗的電梯,按照排查要求及時進行100%地排查,__質監局要對前三者排查的電梯進行抽查式地排查;對于“三無”電梯和商場、車站等人員密集場所電梯,監察機構、定期檢驗機構要100%地進行聯合排查。對經排查存在風險和隱患的電梯要逐臺建檔,逐臺評估安全風險的嚴重程度、發生頻率,確定風險類別、等級,逐臺制定整治方案,提出降低風險的措施,督促相關單位進行限期整改,并實行“銷號”制度。

對“無物業管理、無維保單位、無維修資金”的“三無”電梯開展專項整治。結合電梯安全風險大排查,摸清“三無”電梯的底數和每臺電梯的具體情況,制定“三無”電梯具體情況一覽表,提出解決每臺電梯問題的具體建議并及時向政府報告。對單純無物業管理的,經請示市政府,協調住建部門,督促落實物業管理單位。對單純無維保單位的,提供當地維保單位名單,督促物業部門自行選擇并簽訂維保合同,落實維保。對因資金問題造成“三無”的,要采取以下兩項措施,義務幫助解決資金問題:一是搞好

宣傳動員,要求電梯所有權人成立相應管理組織,由該組織采取向業戶集資的方式解決資金;二是請示市政府,聯合住建部門,根據《住宅專項維修資金管理辦法》(建設部、財政部令第165號)有關規定,進一步明確電梯故障危及人身安全的緊急情況下啟動住宅專項維修資金的具體操作辦法,明確電梯修理、更新、改造費用的使用比例和程序,簡化資金提取流程,切實解決資金提取難的問題,有效落實資金問題。 對使用年限達到15年的電梯界定為老舊電梯。要采取有效措施,大力推進老舊電梯的更新改造維修。首先,要結合電梯安全風險大排查工作,摸清老舊電梯底數。其次,結合老舊電梯的定期檢驗、維護保養及風險大排查工作,查明每臺老舊電梯的具體隱患,根據隱患提出有針對性的更新、改造和維修等整改建議。對于老舊電梯底數、存在的隱患及整改建議,要書面向市政府進行報告。第三,采取與“三無”電梯相同的兩項措施,幫助解決更新、改造和維修的資金問題。第四,開辟老舊電梯更新、改造和維修綠色服務通道,積極幫助、指導相關單位辦理報廢、施工告知、安裝監督檢驗和使用登記等手續。在老舊電梯更新、改造和維修過程中,要切實加強安全監察和監督檢驗,從源頭上把好電梯部件進貨關,監督相關施工單位切實保障施工質量,確保更新改造維修后的電梯具有可靠安全性。

建立責任明確、預警有效、響應及時、解救迅速的電梯應急救援預案;最大限度地解決電梯故障報警失效、物業管理單位無人值守、故障信息傳遞不暢以及維保單位救援力量不足、救援不及時等問題。

一方面要做好應急處置。督促電梯使用單位及時對電梯進行更新改造維修,提升設備安全水平;落實電梯使用管理責任,督促使用管理權者依據相關法規、安全技術規范及標準,對電梯實行精細安全管理;加強宣傳教育,引導乘客正確乘梯;加強對電梯檢驗工作的監督,開展電梯檢驗專項監督檢查,提升定期檢驗質量;從嚴監管維保單位,規范維保工作,從根本上降低故障率。

另一方面要降低電梯故障發生率。嚴格執行許可規則。要求維保單位加大投入,完善資源條件,確保持續滿足許可條件要求。監督電梯維保單位按照有關法規和安全技術規范要求,及時修訂完善質量保證體系并保證有效運行,建立健全電梯維保管理制度和責任制度并嚴格執行。電梯維保單位應根據維保及救援需要設立若干個維保服務站,特別是異地維保單位(在公司注冊地以外的市地、市區從事維保工作的維保單位)必須在其從事維保業務的城市設立至少一個服務站。服務站必須有固定的辦公場所,配置本單位持有電梯維修項目《特種設備作業人員證》的職工以及固定電話和必須的設備、工具與檢驗儀器,并保證能及時(30分鐘以內)抵達所維保電梯所在地實施現場救援。要求維保人員嚴格依據《電梯使用管理與維護保養規則》進行維保,并如實、認真地填寫維保記錄,維保記錄要“一梯一年一本”并妥善存檔保管;要定期考核維保人員的工作質量,切實提高維保工作質量。

(一)研究部署階段(2015年6月15日前)

各單位要認真研究大會戰的具體工作任務,結合各自實際制定每項任務落實的具體工作方案。形成具體工作方案后,針對每項工作任務,召集電梯使用單位、維保單位等相關單位和人員,進行動員部署,對每項任務的落實進行細致周密的安排。

(二)自查自糾、消除隱患階段(2015年6月15日至7月31日)

對于落實使用管理責任、安全風險大排查、“三無”電梯專項整治、老舊電梯更新改造維修和電梯安全監管重點前移等五項工作任務,相關使用單位、維保單位要認真開展自查自糾,發現問題及時進行整改,并將自查情況上報__質監局(聯系電話:__)。在相關使用單位、維保單位開展自查自糾的同時,__質監局要針對“三無”電梯專項整治、老舊電梯更新改造維修、搞好前期調查研究及排查摸底工作,掌握底數和具體情況,針對存在的問題及時報告市政府。

(三)監督檢查、聯合推進階段(2015年8月1日至9月30日)

__質監局將會同相關部門針對落實使用管理責任、安全風險大排查和電梯安全監管重點工作,在使用和維保單位自查自糾的基礎上開展專項監督檢查。對“三無”電梯專項整治、老舊電梯更新改造維修等情況,協調相關部門,積極推進,確保工作取得實質性進展。對自查自糾還未完成整改和現場監督檢查發現存在問題的電梯,要逐臺建檔,督促使用管理和維保單位逐臺制定整改方案,落實整改措施,并盡快完成整改,消除事故隱患。

(四)集中整改、實施落實階段(2015年10月1日至11月30日)

針對落實使用管理責任、安全風險大排查和電梯安全監管重點前移等項目,針對企業自查自糾和監督檢查發現的問題,建立問題匯總臺帳,明確問題整改時限和督辦責任人,監督相關單位集中進行整改。對于存在嚴重事故隱患且無法落實整改的電梯,要依法予以封停。

(五)總結驗收階段(2015年12月1日至12月31日)

針對落實使用管理責任、安全風險大排查和電梯安全監管等任務落實情況,特種設備安全監察人員要對相關電梯使用進行驗收。對“三無”電梯專項整治、老舊電梯更新改造維修、要匯總統計具體工作成果進行全面的分析總結,歸納安全監管工作經驗,逐步建立長效機制。

(一)提高思想認識,加強組織領導。電梯安全問題備受公眾與媒體關注,保障電梯安全關系百姓安全、社會和諧與穩定,是一項民生工程。各電梯使用單位要高度重視,切實加強組織領導,在人員、資金等方面提供有效保障;要及時分析研究大會戰工作,協調解決工作過程中遇到的問題,推進工作扎實開展。

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