辦公室自查自糾報告范例6篇

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辦公室自查自糾報告

辦公室自查自糾報告范文1

一、充分認識專項檢查的重要性和必要性

在深入學習貫徹黨的十七大精神過程中,財政部、監察部、審計署、國家預防腐敗局針對合同改革發展形勢,做出開展合同執行情況專項檢查的重要決策,這既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理體制的客觀需要,又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。

《合同法》實施五年來,在區委、區政府的正確領導下,我區合同工作取得了明顯成效:合同制度體系初步形成,合同工作體系基本健全,合同范圍和規模不斷擴大,合同管理與操作日趨規范,依法采購、公開透明的運行機制逐步形成,合同功能和作用得到明顯發揮,在促進廉政建設和反腐敗斗爭方面發揮了積極作用。但是,我們也要清醒地看到,推行合同制度改革的時間還比較短,不少方面還處于探索和完善階段,合同活動中仍然存在一些與制度和程序規定不相符合的薄弱環節和問題,主要表現在:執行合同政策存在偏差,有的政策和規定還沒有得到落實;應當實行合同的項目,沒有完全納入采購監管程序,存在脫離甚至規避監管的現象;合同中的違規操作、隨意操作問題時有發生。特別是有的違規性的故意行為,背后還可能隱藏著不正當交易。這些現象和問題,都在一定程度上影響了合同活動的公正性,破壞了公平競爭的市場秩序,也損害了合同的聲譽??傮w上看,無論是合同規模還是合同行為,都必須著手進一步規范和完善。中央和省委省政府明確指出,要站在完善行政管理體制改革和加強反腐倡廉建設的高度,進一步推動合同制度改革。因此,在當前形勢下,開展合同執行情況專項檢查具有十分重要的意義。

二、專項檢查的任務和目的

此次專項檢查的任務和目的是:在廣泛開展對行政事業單位、團體組織(以下簡稱采購人)、政府集中采購機構和社會機構合同執行情況檢查的基礎上,摸清和掌握合同領域中存在的問題,重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在的缺失和薄弱環節;通過認真開展自查自糾工作,使采購人、政府集中采購機構和社會機構受到深刻的思想教育和法制教育,自覺增強依法行政、依法采購的意識;針對自查和重點檢查工作中暴露出來的問題,一方面嚴肅查處和糾正不規范行為,另一方面建立健全各項規章制度,完善管理體制和運行機制,為建立健全科學的合同管理體制奠定基礎。

通過檢查,促進采購人、政府集中采購機構和社會機構進一步掌握合同法律法規和規章制度規定,提高依法采購的意識和能力,糾正錯誤觀念和不正當交易行為,堵塞管理與操作執行的漏洞,促進廉政建設,確保各項合同法律法規和規章制度得以正確貫徹執行。

三、專項檢查的范圍

此次專項檢查的范圍是:全區采購人、政府集中采購機構和獲得合同資格的社會機構和合同執行情況。

四、專項檢查的組織與實施

按照市財政局、市監察局、市審計局的統一部署,區財政局、區監察局、區審計局聯合成立區合同執行情況專項檢查領導小組,組長由區政協副主席、財政局局長孫愛忠擔任,副組長由區監察局局長張毓、區審計局局長趙立群擔任,成員由區監察局副局長馬文剛、區審計局副局長田欣華、區財政局副局長張寅生擔任,領導小組辦公室設在區財政局合同辦公室,主任由區財政局副局長張寅生擔任,副主任由區財政局合同辦公室主任周永勃擔任。專項檢查領導小組負責全區專項檢查工作的組織領導和督導工作,并負責區直部門和單位以及區直的集中采購機構、社會機構專項檢查工作。專項檢查工作結束后,專項檢查領導小組負責匯總全區專項檢查情況和工作總結報告,報市合同執行情況專項檢查領導小組。

五、專項檢查工作安排

專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法,從5月開始,到9月結束,具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下:

(一)自查自糾。5月19日至31日為自查自糾階段。采購人、政府集中采購機構和社會機構要認真組織學習合同法和有關制度規定,增強開展自查自糾的主動性。各單位和采購機構開展和合同執行情況自查自糾的內容包括:

1、納入合同范圍的項目依法實施采購的情況,是否存在規避合同的行為;

2、合同預算、計劃編制和執行情況,是否存在不編、漏編現象;

3、合同方式選擇和執行情況,有無違規行為;

4、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執 合同檢查方案第2頁

行情況,納入集中采購目錄的項目是否都執行了集中采購;

5、采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況,是否執行了制度規定,有無違規行為;

6、工程實施合同情況,有無規避招標等違規行為;

7、上級專項資金實施合同情況,是否都執行了制度規定;

8、合同政策功能落實情況,是否嚴格執行了制度規定;

9、受理質疑案件的答復處理情況;

10、政府集中采購機構和社會機構財務開支情況,是否存在違反財經紀律現象;

11、其他有關情況。

采購人、政府集中采購機構和社會機構自查自糾工作結束后,要對自查自糾情況歸納整理,查找問題根源,寫出自查自糾報告,并填寫電子版自查自糾有關表格,報區專項檢查領導小組辦公室(采購人填寫表格1、表格2和表格7;政府集中采購機構填寫表格3、表格4和表格7;社會機構填寫表格5、表格6和表格7)。

區財政局負責對自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。自查自糾表格軟件可以直接從中國合同網下載安裝,也可以到區財政局合同辦公室拷貝后安裝,對于不具備上網條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位,請及時與區財政局合同辦公室聯系。自查報告和自查自糾表格電子版必須在5月30日前報區專項檢查領導小組辦公室。

(二)重點檢查。6月1日—7月31日為重點檢查階段。重點對采購規模較大、采購項目較多的采購人、政府集中采購機構和部分社會機構合同執行情況進行檢查,對于不認真進行自查自糾,不按時填報自查自糾報表的單位同時列入重點檢查范圍,采購人的重點檢查覆蓋面要達到本地所有采購人的20%以上。重點檢查工作結束后,檢查小組或檢查工作承擔機構要根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議,及時上報區專項檢查領導小組。

(三)整改提高。8月1日—31日為整改提高階段。采購人、政府集中采購機構、社會機構要結合自查自糾和重點檢查發現的問題以及重點檢查意見,提出切實可行的整改措施,制定整改方案。整改情況要以書面形式提交區專項檢查領導小組。對整改措施不力、整改效果不好的,專項檢查領導小組要督促其重新進行整改。

(四)驗收總結。9月1日—30日為驗收總結階段。整改提高工作完成后,各級專項檢查領導小組要組織好本地專項檢查的驗收工作,總結分析檢查工作中發現的問題和原因,形成分析報告。

各單位要確保專項檢查不走過場,將整改措施落到實處。檢查期間,省專項檢查領導小組將組織督導組深入區、縣和市直被檢查單位進行督導。市專項檢查領導小組將組織督導組深入縣區和市直被檢查單位進行督導。

六、專項檢查工作要求

(一)要高度重視,加強組織領導。區專項檢查領導小組要根據上級通知要求,制定符合本區實際的相關配套文件和工作方案,明確目標要求和方法步驟,安排負責重點檢查的工作人員,切實做好此次專項檢查工作。檢查過程中遇到問題,要有向關領導和上級部門匯報,及時加以解決。

(二)要精心組織,狠抓落實。合同執行情況專項檢查工作涉及面廣,政策性強,工作難度大。區財政局、區監察局、區審計局要通力合作,從經費和工作人員上給予必要的保障,精心組織和安排各個階段的工作,做到任務落實、人員落實、責任落實、經費落實,確保一級抓一級,層層抓好落實。對工作不力、造成不良后果的,要追究有關領導和人員的責任。采購人、政府集中采購機構和社會機構要安排專門人員認真細致地做好自查自糾工作,并配合專項檢查領導小組做好重點檢查工作。

(三)要依法行政,公正嚴格。在專項檢查工作中,各級財政、監察、審計部門要做到依法檢查,準確運用相關法律、法規和政策,嚴格履行查辦程序,排除干擾,秉公辦事,防止檢查工作失之于寬,失之于軟,切實做到依法行政、公正嚴格。

辦公室自查自糾報告范文2

接到縣委《省委巡視組反饋意見整改落實工作方案》的通知后,我局高度重視,立即召開了會議,成立了相關組織,精心安排,周密部署,深刻領會精神,細致查擺問題,確保工作取得實實在在的成效。現將自查自糾工作總結匯報如下:

3月25日,我局組織全體黨員干部召開了整改落實工作會議,黨組書記李景池傳達了通知精神,認為整改落實的前提是把自查工作做好,查深、查透、查細、查真,并要求全體干部職工要認真學習、深刻領會。會上,李局長對扎實高效的落實好這項工作提出四點要求:一是要高度重視,以高度的政治責任感和使命感來完成這項工作,確保成效;二是要端正態度,要把這次自查活動作為檢測日常工作、查漏補缺的大好契機,牢牢抓住,充分利用,提高我局工作水平;三是要切實負責,相關責任人要強化責任意識,堅決把這次整改抓好、抓實;四是要搞好配合,股站之間要協調聯動,相互配合,共同完成好這項任務。

同時,局黨組印發了《自查自糾工作方案》,動員全局人員積極參與到這次自查工作中來,互相監督,共同查擺漏洞,務求工作實效。

為確保自查自糾工作的落實,明確工作責任,我局加強組織建設,為工作提供有力的組織保障。一是成立了由黨組書記李景池任組長,黨組成員魏海福、劉景全、王洪利任副組長的專項領導小組,并進行了明確分工:魏海福主抓法規股、執法隊等3個股站,劉景全主抓科教股、農經站等6個股站,戶曉華分管農機管理站、農研所等5個股站,王洪利分管農廣校、區劃辦等5個股站。通過分工,使全局所有股站全部納入到自查范圍中來,真正做到了查擺無盲點、責任全覆蓋,不留任何死角和漏洞。二是各股站站長為本股站的第一責任人,全面負責__年來項目的落實情況,并帶領全體成員抓好具體落實工作。三是局辦公室、財務室等綜合部門負責協調,做好各股站之間的銜接工作,確保查擺工作順利開展。

辦公室自查自糾報告范文3

一、組織領導

為加強對市建委系統機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的領導,市建委成立機關和事業單位“小金庫”專項治理工作領導小組,組成人員如下:

二、專項治理范圍:

此次治理的范圍包括市建委機關、園林局(包括二級機構)、市政管理處、建管處(包括二級機構)、質監中心站、測繪院、建校、城建檔案館、路燈所、墻改辦、排水辦、燃氣辦、定額站。

三、專項治理內容:

違反法律法規及其他有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的,應追溯到以前年度。

“小金庫”主要表現形式包括:

1.違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

2.用資產處置、出租收入設立“小金庫”;

3.以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

4.經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;

5.虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

6.以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

7.上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

四、組織實施時間:

1.2012年6月1日至20日為自查自糾階段。各單位要抓緊制定工作方案和落實措施,認真組織自查,如實填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》,并于6月20日之前將自查自糾總結報告、報告表及統計表報送市建委治理“小金庫”工作領導小組辦公室。

2.2012年7月10日至10月25日為重點檢查階段。在自查自糾的基礎上,委“小金庫”治理工作領導小組將組織開展重點檢查。各單位11月1日前務必將重點檢查報告和《“小金庫”重點檢查情況表》報送委“小金庫”治理工作領導小組辦公室。

3.2012年11月1日至25日為整改落實階段。各單位對治理工作中發現的問題,要制定整改措施并抓好落實,做到資金資產處理到位,違紀責任人員處理到位,剖析問題產生原因,深化制度強化管理,建立健全防治“小金庫”的長效機制。

辦公室自查自糾報告范文4

一、認真組織開展自查工作

一是積極開展自查。按照文件精神要求,對本單位政府投資決策方面的問題、政府機關一般性支出方面存在的問題以及其他方面存在的問題進行全面的排查和摸底,確保自查自糾不走過場,經得起檢查和考驗。并把自查和自糾有機地結合起來,堅持邊查邊改,邊改邊完善,對自查中發現的問題及時查找原因,研究整改措施,切實把問題解決在自查自糾階段。   

二是不斷鞏固整改,建立自查自糾的長效機制。在認真研究治理工作中發現的新情況、新問題的基礎上,及時制定完善有關制度,進一步加強管理,加大日常監督檢查力度,把厲行節約治理納入常規監督檢查工作中,統籌兼顧、相互促進,切實提高厲行節約反對浪費工作的長效性。與本單位工作實際相結合,確保工作任務落到實處。

二、本單位存在的問題及整改措施

在“精文減會”工作方面,存在非正式文件質量不高。調研報告、會議紀要、通知、信息報送類文件管理需進一步規范,文件裝檔不規范。執行會議計劃不嚴格,會議紀律不夠嚴格,召開會議有遲到和不遵守其他會議紀律的現象。在一般性支出方面,存在浪費水電的問題。

針對所存在的問題,提出以下整改措施:

(一)對辦公室和工作人員加強指導、學習和培訓,提高公文質量;

(二)進一步規范文件管理。做好文件印發登記、審核、處理歸檔;

(三)嚴格執行會議計劃。統籌安排好會議內容,提高會議質量;

(四)嚴肅會議紀律。嚴格會議考勤、記錄、效率督查等制度。

辦公室自查自糾報告范文5

【三公經費的自查自糾報告】 根據《關于對三公經費進行監督檢查的通知》(憑紀發[2014]6號)文件精神,我辦認真組織力量開展自查自糾,現將自查自糾情況報告如下:

一、加強領導

我辦成立了以主任韋德勝為組長、分管副主任梁日珊為副組長、馮志新副主任及各股長為成員的三公經費自查自糾工作領導小組,領導小組下設辦公室,負責三公經費自查自糾的日常事務。

二、我辦三公經費開支情況

1、因公出國(境)經費。20xx年x月至20xx年x月,我辦沒有出國(境)事項發生,此項費用支出為零。

2、公務用車購置及運行經費。20xx年1月至20xx年x月,我辦沒有購置公務用車,沒有借用、占用其他單位車輛,不存在公車私用行為,公務車運行維護費支出符合規定,嚴格按照預算執行,沒有超預算列支。我辦的公務用車運行經費主要用于公務車加油維修,公務車加油由辦公室辦理加油卡,定時充值,刷卡加油,車輛維修實行定點維修,維修車輛費用報銷都附有清單。20xx年x月至20xx年x月,我辦共開支公務用車運行維護費9.10萬元,其中本級財政公共預算開支8.06萬元,財政專戶開支1.04萬元,同比下降17.1%。

3、公務接待經費。20xx年1月至20xx年2月,我辦共開支公務接待經費11.21萬元,其中本級財政公共預算開支9.66萬元,財政專戶開支1.55萬元,同比下降27.9%。我辦公務接待實行事前報批制度,事前填寫接待審批表,經主要領導簽批后接待,接待報銷發票必須附菜單,公務接待費用全部納入預算管理,沒有超標準接待,沒有以其他名義列支接待費用,也沒有以公務接待名義列支其他支出。

三、完善監管,防控共建長效機制

根據自查結果,我辦對嚴格三公經費支出管理,提出了五項強化措施。

(一)提高工作效能。增強行政成本意識,努力提高執行力,超前謀劃,按時保質完成各項工作任務。

(二)加強對考察及差旅費的管理??刂瞥鍪 ⑹袇⒓訒h、考察的人數,不安排沒有實際意義的公務考察活動。

(三)加強對公務車輛的管理。從嚴安排出車,控制用車成本,提高車輛使用效率;規范單位因公用車管理,從嚴控制用車費用;嚴禁公車私用;嚴禁酒后駕車;嚴禁非專業司機駕駛公車。節假日實行封車制度,特殊情況需申請,得到批準后方能派車。

(四)控制公務接待費用。簡化公務接待,嚴格控制宴請、接待規模和規格;嚴禁用公款大吃大喝;公務消費嚴格按照市政府要求接待,且做到三不,即不上高檔菜,不上煙,不上酒;嚴禁公款私請。

(五)規范大宗購置及辦公用品管理。大宗商品購置一律按政府采購規定實施,辦公用品采購實行定點采購。

(六)規范財務管理。公務費用支出實行計劃管理,規范批報手續,實行一支筆審批和財務公開制度。

【三公經費的自查自糾報告(二)】 縣紀委等五部門聯合下發的x紀發[20xx]8號《關于加強三公經費管理及監督檢查的實施方案》要求,我局對20xx年1月以來的三公經費使用情況及20xx年11月以來公務卡制度執行情況開展了自查,并將三公經費使用情況在局政務公開欄內進行了公布?,F將自查情況報告如下:

一、加強領導

我局成立了以局長同志為組長、分管領導為副組長、其他班子成員和局屬各單位主要領導為成員的三公經費管控工作領導小組,領導小組下設辦公室,辦公室設在局辦,同志任主任,負責三公經費管理及公務卡制度執行情況的日常事務。

二、狠抓落實,嚴控各項經費支出

1、公款出國(境)費

今年上半年我局沒有出國(境)事項發生,此項費用不存在。

2、公務用車費

我局對公車運行費用實行定點維修、定點加油、統一保險和統一報廢更新制度,每季度對燃修費用進行公示,接受監督。如實登記上報公務車輛情況,節假日嚴格執行公務車輛統一停放在單位院內的規定。今年上半年,公務用車費為20981.37元,比去年同期下降了66%。

3、公務接待費用

我局的公務接待嚴格執行三定、四不準制度,不存在公款大吃大喝及高消費娛樂等情況,公務接待費為12222元,比去年同期下降了81%。

4、公務卡使用情況符合相關規定

公務卡使用按有關規定執行,費用開支用公務卡結算,只有少數臨時性開支用現金結算。

三、完善監管,防控共建長效機制

根據自查結果,我局嚴格三公支出管理,提出了九項強化措施。

一是提高工作效能。增強行政成本意識,努力提高執行力,超前謀劃,按時保質完成各項工作任務。

二是加強對會議經費的管理。控制會議時間、會議規模,盡量利用機關會議室,能夠簡化會議形式的一定要簡化。

三是加強對考察及差旅費的管理??刂瞥鍪袇⒓訒h、考察的人數,不安排沒有實際意義的公務考察活動。

四是加強對公務車輛的管理。規范和控制公務用車修理、用油等行為;最大限度提高單車使用效率。

五是加強用電管理。對空調、照明等進行統一管理,提倡節約用電。

六是全力推行無紙化辦公,減少紙張使用。

七是控制公務接待費用。嚴格執行三定、四不準制度,控制接待標準。

辦公室自查自糾報告范文6

在全省高校即將開展“不忘初心、牢記使命”主題教育之際,學校組織召開選人用人、人事招錄、培訓培養問題自查自糾工作會議,意義重大,會議的主要任務是貫徹落實8月19日全省高校選人用人、人事招錄、培訓培養問題自查自糾工作會議精神,結合學院實際情況,積極開展自查自糾工作,以務實的工作作風查擺學校在選人用人、人事招錄、培訓培養方面存在的問題,以扎實的工作舉措糾正學校在選人用人、人事招錄、培訓培養方面的不正之風,建立健全選人用人、人才招錄、培訓培養的長效機制,推動學校高質量的發展。在此,我就開展本次自查自糾工作提四點要求。

一、統一思想、深化認識

抓好選人用人、人事招錄、培訓培養工作,關乎黨的教育事業發展,關乎學校干部隊伍建設,組織關心,社會關切、師生關注。我們要從講政治的高度深刻認識選人用人、人事招錄、培訓培養方面開展自查自糾工作的重大意義,自覺增強“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,確保自查自糾工作取得實效。堅決摒棄麻木不仁、無動于衷的“無所謂”的思想,堅決克服敷衍應對不扎實不擔當的行為。

二、自我革命,查找問題

學校開展本次選人用人、人事招錄、培訓培養問題自查自糾工作要堅持以政治建設為統領,強化政治責任擔當,勇于自我革命,深入自查自糾。一是要成立以學校主要領導為組長的自查自糾工作領導小組,負責總體部署、督導指導自查自糾工作,領導小組要下設辦公室,負責貫徹落實領導小組的決策部署;二是要緊扣自查自糾通知要求,重點自查“制度落實、選人用人、人事招錄、培訓培養、巡察整改”五項重點工作,明確“時間表”,制定“路線圖”,落實責任部門和責任人,有計劃地推進自查自糾工作;三是要堅決防止自查自糾形式主義,杜絕淺顯自查、虛假自查,堅決防止“把說了當成做了”,“把做了當成做好了”,要以“兩反三轉”為契機,把自查自糾工作做深做細、落地見效。

三、執紀監督,落實責任

本次xx省高校選人用人、人事招錄、培訓培養自查自糾工作是經省委教育工委、省教育廳黨組與省紀委監委派駐紀檢監察組共同研究決定的,既體現政治責任,又具有針對性操作性。大家一定要提高政治站位,嚴肅正視問題。我自己要承擔自查自糾工作第一責任人的責任,親自統籌、親自督促、確保自查自糾工作落到實處、取得實效。領導班子成員要主動擔當,抓好分工范圍內的自查自糾工作,科室負責人及廣大教職員工要積極主動參與自查自糾工作,學校紀委監察室要踐行好監督執紀“四種形態”,防止零報告無責任,無問題保太平的現象發生,積極主動履行監督、檢查、問責的職責,推動自查自糾工作有效開展。

四、面對現實,建章立制

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